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老师好,请问一下,4月份进项为6000元,销项为5000元,当月5月进项为2000元,销项目为4000元。那5月做转出末交增值税时:借 :转出应交末交增值税2000元,贷:应交税费--末交增值税2000元,对不。

2025-06-05 11:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-05 11:58

应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

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快账用户1601 追问 2025-06-05 11:59

老师,那要把上月留抵的金额也减去的,对吧。越做越晕了。

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齐红老师 解答 2025-06-05 12:00

是的,需要考虑上月的留底税

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应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2025-06-05
你好! 对的,是这么结转的,分录是对的。
2022-03-28
对的,是的,借应交税费应交增值税销项,贷应交税费应交增值税转出未交增值税1000, 做完这个就可以的,其他的不用做。
2023-01-29
转出未交增值税五元,表示刘迪以后可以继续抵扣。
2021-08-23
对的,是的,这几个一块做一个凭证里面就可以
2023-12-09
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