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老师,因为帐我们是接的4月份开始做的,现在5月份勾选了3月份的一张发票,我待认证转进项生成不了发票,这个要怎么弄

老师,因为帐我们是接的4月份开始做的,现在5月份勾选了3月份的一张发票,我待认证转进项生成不了发票,这个要怎么弄
老师,因为帐我们是接的4月份开始做的,现在5月份勾选了3月份的一张发票,我待认证转进项生成不了发票,这个要怎么弄
2025-06-05 16:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-05 16:18

撤销统计:进入发票勾选平台,找到 “抵扣勾选统计”,点击 “撤销统计” 。 变更所属期:在平台里找 “变更所属期” 功能(不同系统位置有别,可在筛选 / 设置里找 ),将所属期调整为 3 月(对应发票所属期 )。 重新勾选提交:选 3 月那张发票,勾选并提交,再走 “申请统计→确认统计” 流程 。 账务处理:若之前已做 “待认证进项税额” 分录,现在认证后,做:借:应交税费 - 应交增值税(进项税额) 贷:应交税费 - 待认证进项税额 ;若之前没做待认证分录,补做认证即可,保证账税一致 。

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快账用户5041 追问 2025-06-05 16:24

之前没有做待认证,现在补做吗借:应交税费 - 待认证进项税额  贷:应交税费 - 应交增值税(进项税额) ,这样合适吗

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齐红老师 解答 2025-06-05 16:28

同学你好 这个可以的

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快账用户5041 追问 2025-06-05 16:30

我这个月的销项只有16000元,但是勾选的发票税额41000元,分录应该怎么做

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齐红老师 解答 2025-06-05 16:32

你勾选了直接做进项就可以了 你是问进项销项结转的分录吗

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快账用户5041 追问 2025-06-05 16:33

是勾选的3月份的,这会勾选以后不是就有留抵了吗

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快账用户5041 追问 2025-06-05 16:33

分录应该怎么做

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齐红老师 解答 2025-06-05 16:36

是的 借进项 贷待认证抵扣 这样

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齐红老师 解答 2025-06-05 16:37

然后做月底结转的分录 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

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快账用户5041 追问 2025-06-05 16:37

金额全部写41000元吗

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快账用户5041 追问 2025-06-05 16:41

借进项 贷待认证抵扣 ,金额全部写41000元吗

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齐红老师 解答 2025-06-05 16:46

这个就是进项税额的金额只写税额

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你好,没事儿,这个是没问题的。
2021-09-03
你好不可以的,这个发票你忽略了就可以, 时间的差异它还显示在这里。
2021-09-26
你好,都是可以的,包括3月及之前的
2022-04-07
亲,如果是出口退税类勾选-用途确认,本身不需要填报增值税申报表,直接用于出口退税即可。 但是,为什么你报表的待抵扣进项税额是有数据的呢?
2024-05-10
你好,你这个是5月,5月这个签字是6月报税时候操作
2021-05-12
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