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老师,请问未开票收入报税后,账务应该怎么处理? 我刚入职,发现公司收到货款,前任会计都是先挂预收或应收(挂应收的是要开票的公司,预收的是不开票的个人单位)等给客户开票后,再根据票面金额把对应客户的应收款挂借方,并且在同一个凭证内结转产品成本。然后没开票金额就会一直挂在预收账款的科目下,现在把部分未开票收入报税了,不知道该怎么做凭证。
老师,我们公司上一任会计做的21年有笔错账,实际发票已收到,暂估没冲,入账了不同商品的库存,已经结转成本,暂估金额大于发票金额,这该怎么更正?比如21年有笔货物做了A产品的暂估,发票金额900,暂估了3000,做错账时做成 购入时发票未到,货物到了 借:库存商品——A产品 3000 贷:应付账款——暂估入库3000 出售时结转成本 借:主营业务成本3000 贷:库存商品——A产品3000 收到发票时没有冲这笔暂估,本来是A产品而入账入成了另一个B商品的库存 借:库存商品——B产品 900 应交税费——应交增值税(进项税额)117 贷:银行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年这笔错账
1、衡信会计师事务所的负责审计华信食品股份有限公司2020年财务报表,注册会计师王某审计时发现有一笔预收大风公司113000的货款,产品已发出,成本45000元,但华信食品股份有限公司没有做任何账务处理。请指出上述账务处理中存在的问题,并做出审计调整分录。。请指出上述财务处理中存在的问题,并作出审计调整分录。存在问题分析提示:根据<企业会计准则的规定,采用预收账款销售方式,应于()时确认收入的实现,判断该笔交易是否符合收入的确认条件,是否应当确认销售收入的实现。如果应当确认收入的实现,写出确认收入的会计分录;2.ABC公司2020年12月资产负债表“应收账款”数额为1584000元,应收账款总账余额1600000元,坏账准备相应明细账余额16000元,应收账款Z公司明细账有贷方余额180000元,经查系Z公司的预付账款,尚未履行供货合同。该公司按应收账款余额的1%计提坏账准备。请问:资产负债表“应收账款”项目的列报是否正确,说明理由。如果不正确,“应收账款”项目正确的列报是多少?试着编写审计调整分录。以上作业上传微助教
老师,请问下,我们是机械租赁公司,一般纳税人收到专票了,这几个月没收入,现在是不用勾选认证是不?借:劳务成本(运输费), 应交增值税(待认证进项税) 贷:银行存款, 等下次,有收入了需要抵扣的时候,在电子税务局系统,点勾选认证是不?然后,借:应交增值税(进项税) 贷:应交增值税(待认证进项税)? 2, 如果是没收到发票,是借:预付账款,贷:银行存款 然后收到票后,借:劳务成本(运输费),应交增值税(待认证进项税),贷:预付账款,等到有收入了,再把劳务成本转为主营业务成本。是这样操作吗?
公司是电器批发零售公司。我们厂家进货,然后付款采购。然后厂家设置了任务,销售额,完成了就赚点返点销售佣金给我们。没完成就没有。我们卖给下面的门店商家都是几乎接近原价,他们卖,卖了之后欠款,后面再打款货款给我们。。这种业务怎么做账。具体分录写出来。然后这家公司之前是给代账公司做账。4月份拿回来我做账,代账公司是凭票和银行流水做账。未开票收入可能未申报?我拿回来后应该税务怎么调整申报未开票收入?不会触发税务风险?还有就是和代账会计交接注意事项是什么?需要什么手续?注意什么?问一些那些问题?请一一回复。0经验,才学了商贸实操,但是这个商贸业务很复杂和学的不一样
内部核算业绩,应该按照合同额-实际缴纳的税额,还是合同额-销项税额
比如我们工程验收了,用了别人的资质。对方不愿意付他公户。让付给他个人卡,然后他找个公司给我开票可以吗?开成劳务费
您好老师,我们公司租的乙方的地,建了一座办公楼,可以确定为我们公司的固定资产吗?
工商年检密码已经设置好了,过一段时间怎么有显示不对了,怎么回事
我们是农业公司现在还在筹建期,我们会有一些井、设计 费、绿化费用等,像这些开支我们应该是先入在建工程,完工后再转长期待摊呢,还是直接放长期待摊呢
劳务公司可以开差额专票吗
收到原材料,没收到发票,怎么做帐?
老师你好,因员工操作失误导致客户罚款,员工也跟着处罚了,员工扣款30块,怎么做账
物业公司收取商铺水费,是按收取的水费金额开票,还是按差额开票呢?比如物业公司交给自来水公司水费10000元,收取商铺的水费是9000元,那要开给商铺的发票金额是9000元,还是10000—9000=1000元呢?
请问团建费用计入什么科目?
您好,1.盘点存货、核对账务,保留 问题系前任遗留 的证据(如账簿、盘点表、合同)。书面告知管理层风险(存货未结转、预收未确认收入),避免个人担责。 2.补结转成本(调账%2B补税);预收账款:已履约则补确认收入(补增值税、企业所得税)。 不要把这些错误留下来,现在处理不是我们的造成的,时间长了,再调,老板以为是我们没做好