可以的,电子税务局,我要办税,税收书的账户里面发票抵扣。

老师 发票勾选要不要按前后日期呢我们公司 之前有好的进行票 没有认证的 我 现在做3月份的纳税申报 我现在是勾选3月份的进项票还是勾选之前月份的呢?
我们是一般纳税人公司,7月份有张进项发票是用于集体福利的,我做了不抵扣勾选认证,在申报增值税时天哪项呢
老师,您好,想问一下就是进项发票这个比如说10月份开的发票,我们公司12月份才收到,如果12月份勾选认证了的话,就可以在12月抵扣销项了对吧,就是这个进项发票是否抵扣跟时间没关,主要跟我什么时候认证有关对吧,比如1月份收到了发票,我11月份才勾选认证,那就在11月份抵扣销项对吧
老师,我们是一般纳税人,在电子税务局申报2月份增值税时,因为2月未开销项发票,进项发票只有两张,但是我没做勾选认证,留着后期有销项时再进项认证抵扣,这样可以的哈?还有就是这种情况我在申报增值税时,是不是零申报呀?
老师好,我们之前是代开发票,后面5五份申请一般纳税人了,因为5月我们没有销项,只有进项发票,然后我六月份报5月增值税没有认证勾选抵扣,我下个月报税前认证抵扣可以吗,我们现在是开数电票,我收到的专票在哪里认证勾选抵扣啊
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
税收数字账户,如果这个没有的话,你就去增值税综合服务平台。
老师,为啥我4.5月收到的专票没有认证也没有抵扣这里查不到呢,只显示了6月的发票
按下发票类型,你选择全部的试一下。
我就是全选啊,就是前两个月进项发票没有认证的就是没有
看上面那个票种那里能选择全部吗?
老师,我查了一下我5月已经全部勾选了,不知道是不是没有点统计确认,然后我前几天以为我没有认证就直接把5月增值税零申报了,申报表也没带出进项发票税额,我今天把申报的税作废了,重新点统计确认所属期一直停留在6月份,回不到5月所属期,我这个进项能自己手动添加进去吗
会退所属期就可以返回到五月份
什么时候会退到5月所属期呢
你好,你作废了增值税申报表,然后点上面的回退所属期就可以了。
增值税是可以重新申报5月所属期,就是统计确认一直显示5月已报税,退不回去,不知道怎么操作
你好,我知道的,你的增值税综合服务平台,你看一下有没有这个回退所属期,你把它回到上一个月就行,选择五月份
都没有老师这个界面呢
你这会是电子税务局的吗 注销勾选有吧
老师那个是发票综合服务平台,我们是数电票试点人只能在税务数字账户里面操作,我更改所属期就显示当月已申报,不允许回退,不知道怎么变回5月,我估计当时只抵扣勾选了没有统计确认
你好,和这个没有关系的,你看下有没有注销勾选,它不是有抵扣勾选,后面还有注销勾选。