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老师你好,请问我们从供应商那购买的货物,中间产生了返工包装费,供应商开发票时需要把这一部分开折扣发票这样行吗

2025-06-05 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-05 16:41

可以的,没问题的哈

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快账用户2449 追问 2025-06-05 16:42

这个折扣发票是什么意思呢,在总金额的基础上扣掉5000开发票

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快账用户2449 追问 2025-06-05 16:42

意思也就是少开5000的发票???

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齐红老师 解答 2025-06-05 16:43

在发票上增加折扣5000就行

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快账用户2449 追问 2025-06-05 16:44

那最终发票的金额是和我们付款金额一致的是吗

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齐红老师 解答 2025-06-05 16:46

是的,就是那样子的

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快账用户2449 追问 2025-06-05 16:47

那这个折扣是体现在发票上起到什么作用呢????没太明白

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齐红老师 解答 2025-06-05 16:48

就是体现少收款,把总金额减下来

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快账用户2449 追问 2025-06-05 16:52

那这个不体现在发票也可以吧,直接扣除折扣开不也行吗

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齐红老师 解答 2025-06-05 16:53

不体现折扣跟业务不符

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快账用户2449 追问 2025-06-05 16:55

那我们要把产品销售出去,给客户开发票的时候也要开折扣吗

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齐红老师 解答 2025-06-05 16:57

是的,发生了折扣就要体现

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快账用户2449 追问 2025-06-05 17:08

最后供应商开出开出来的发票,最终发票价税合计金额应该是折扣前的金额还是折扣后的金额

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齐红老师 解答 2025-06-05 17:09

 最终发票价税合计金额应该是折扣后的金额

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快账用户2449 追问 2025-06-05 17:11

那所有的产品都要体现在发票上吧,然后再开一个折扣金额就行了是吗

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齐红老师 解答 2025-06-05 17:12

是的,有打折商品就要体现出来

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快账用户2449 追问 2025-06-05 17:17

这张发票你看开的对吗,总感觉哪里不对

这张发票你看开的对吗,总感觉哪里不对
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齐红老师 解答 2025-06-05 17:19

没有不对哈,你哪个商品折扣就开那个商品

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快账用户2449 追问 2025-06-05 17:25

折扣的商品型号、数量、单价都不用写吗

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齐红老师 解答 2025-06-05 17:27

那个不需要写的,是自动生成的

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可以的,没问题的哈
2025-06-05
你好,税收编码,选择商品的税收编码,然后这个磨损开损耗就行。
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你好!是全部退货还是一部分?
2024-01-05
学员你好,故障这部分垫付计入其他应付款,支付给供应商的时候冲减其他应付款
2022-11-07
 你好;          那你们合同最好是注意好;    实际中有票扣的; 可以的  
2022-10-25
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