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老师,我们单位有一个21万的手镯,当时会计计入的会计科目是管理费用-广告业务宣传费,现在稽查局要求我们解释一下这个手镯的情况,我应该怎么解释它的情况,可以避免补交视同销售的增值税呢

2025-06-05 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-05 16:45

那个是没法解释的,贵重物品。不能空口说的,需要提供依据的

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那个是没法解释的,贵重物品。不能空口说的,需要提供依据的
2025-06-05
你好,根据你的描述,之前的会计应该是想让未交增值税的余额跟增值税申报表上的期末数对应上(其实,应交税费应交增值税下的各个科目不串户,不用来回结转的)。缴纳增值税,借应交税费应交增值税-未交,贷银行存款。期末留抵,你可以接着延用之前的做法,借销项,未交增值税,贷进项。
2025-01-06
专票可以抵扣进项
2023-12-29
您是应届毕业生,可以从出纳开始干起。
2021-01-23
公司购买税控设备,借管理费用,贷银行存款或库存现金,然后怎么做这个冲减增值税,是借应交税费减免税款,贷管理费用,但是这笔分录是不是需要再报税期减免了这笔费用后再做这个分录呢? 是的,您的理解是正确的。 假如小规模季度本身不超30万不用交增值税,那么这个税控盘的费用就永远都不能减免了吗? 对,没有就不能抵减了
2020-09-17
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