咨询
Q

支付了8400吊机费,收到的发票金额是8422,多的22元应该怎么做账

2025-06-05 16:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-05 16:54

您好,计入其他应付款-法人,相当于法人代付

头像
快账用户5136 追问 2025-06-05 16:54

可以计入营业外吗

头像
齐红老师 解答 2025-06-05 16:55

可以的, 计入营业外也可以的

头像
快账用户5136 追问 2025-06-05 16:55

计营业外怎么做,我们是一般纳税人,收到的普票

头像
快账用户5136 追问 2025-06-05 16:58

这样对不对

这样对不对
头像
齐红老师 解答 2025-06-05 16:58

可以的,是这样做的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好!借原材料等,应交税费,应交增值税进项税额贷,银行存款,应付账款。
2024-07-24
您好!这个你计入管理费用—办公费 贷银行存款。
2022-07-04
按照实际发生的金额入账,即按照800元入账。若费用发生在当月的,支付时就入费用 借:管理费用 800 贷:银行存款 800 发票收到后放在记账凭证后面即可
2020-10-02
你好,这个租金是几月份开始?
2021-03-06
其他应收款余额为14296元 现在存进来14296元 , 意思往来款是零了?
2022-10-26
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×