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老师我有个问题,我们现在增值税进项税额太多了,但是费用还是要做进去,那我现在比如说本月我收到员工的报销发票一张10000元,对应税率是9%,进项税是825.69,我本月做分录是先做借管理费用-办公费10000 贷:其他应收款-XX员工 那我假设年底之前发票不够了,我要勾选这个825.69的发票,但是我账套又没记录这笔825.69,我应该怎么做呢

2025-08-21 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-21 15:40

不管是否勾选,收到发票都要做账的,除非那个发票是虚假的

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快账用户3579 追问 2025-08-21 15:43

可以假装我没收到吗,或者对方实际开了但是一直没给我们,

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齐红老师 解答 2025-08-21 15:46

要看当时是否做账。,没做账就没收到,不管

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快账用户3579 追问 2025-08-21 15:47

如果做账,就不能不算进项税是吧

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齐红老师 解答 2025-08-21 15:47

是的,就是那个意思的

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不管是否勾选,收到发票都要做账的,除非那个发票是虚假的
2025-08-21
借应交税费、应交增值税进项, 贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整, 贷利润分配,未分配利润汇算清缴需要纳税调整。
2023-02-18
你好!升为一般纳税人前取得的专票是不可以抵扣的。需要做进项税转出
2021-04-26
你好,第二个是贷银行存款也是负数。进项转出附表二里面自己做就可以的,这个不用勾选,你只针对新发票勾选。
2023-12-19
那还是银行付款没有退回吗,借其他应收款,借费用 负数,贷进项税额转出
2020-11-25
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