你好,你可以看下结转的凭证,有没有结转。 不过增值税不影响利润表。

老师 老师您好,想咨询一下年底增值税这一块结转分录是怎么写的呢还是不太懂哦我们公司有个税负在里面,每个月底有结转增值税,次月缴纳但是我刚才把进项和销项转到应交税费-未交增值税科目,未交增值税科目有借方余额,但大于缓缴的税款我觉得这里有重复的问题吧平时每月都有缴纳上月的增值税,这样结转进销项又重复了
老师,22年度以前没有结转的增值税(小规模不用交),在23年6月做账的时候结转到了本年利润里,在24年报所得税已经含了这个结转的增值税后还是亏损的,这样可以吗?还是需要在23年补交这部分所得税的哦
老师,问三个问题:1、计提企业所得税时是不是得把所有费用都结转后得到的本年利润来计算。2、年末结转本年利润时是结转全年的,还是12月份的?还是两个都得结转,如果每月一结转是不是只结转12月份的就可以了。3、结转本年利润前应该有个结转所得税费用,为什么会用12月的本年利润减去第四季度的所得税费用呢?这不是不对应吗?希望老师可以给解答一下,谢谢。
老师好!我二季度没收入,一季度有84万多的收入,小规模企业,在4月份季度报税的时候交了增值税,发票金额,税费都没错,就是我自己计算应交税费的时候少交了一分钱,记账凭证里就少了一分钱,自己当时不知道,就交了税款,到了二季度末结转的时候发现有一个转出未交增值0.01元,才想起来自己少交了一分钱的增值税进项,二季度报税都报完了哈,因为二季度没收入,我就零申报了,请问老师,我在7月份的时候需要做一个,借:营业外支出0.01 贷:应交税费未交增值税0.01吗?老师,在二季度6月有一个转出未增值税的会计分录 借;应交税费应交增值税 —转出未交增值0.01 贷:应交税费 —未交增值税0.01
老师麻烦问一下,我3月份结帐的时候没有结转主营业务成本,直接就报所得税报表了,我4月发现问题,就把3月份的凭证反结帐,做了结转,但是财务报表我没有重新取数,这样导致我利润表的数就不对了,7月报季报的时候数也不对,我想问一下老师,我现在可以把我做帐软件的数重新取一下,这样是不是10月份报季报的时候,税务的报表就和我实际做帐软件的数一致了,谢谢老师
高新技术产业其中研发项目当中能列入研发费用以做加计扣除的费用有哪些?
老师:出口了一辆货车并免费赠送了一批配件,问这批配件是否要视同销售申报增值税,配件的进项税能否认证抵扣。那账务怎么处理?
不同银行之间互转,针对每个银行流水做账,最后发现都录了2遍,如何修改呢
老师,投资公司买自己的住房,有风险吗?
电子税务局如何取消开票员信息
老师,我们挂靠一家公司,这家公司又开了一家子公司给我们用,用总公司中标,总公司给甲方开票收款,总公司收完管理费税金后可以直接转到子公司用吗?
老师,我们挂靠一家公司,这家公司又开了一家子公司给我们用,用总公司中标,总公司给甲方开票收款,总公司收完管理费税金后可以直接转到子公司用吗?
老师,投资公司下面的业务公司分红到该投资公司的投资收益,可以买房、买车,可以发工资和年终奖是吗?可以报销费用吗?如果用投资公司的投资收益买车的话,那购置车辆的进项税又怎么处理呢?因为投资公司不做业务只投资,就没有销项。
请问老师,关于股权架构搭建的中间层(控股平台或者投资公司),如果投资公司取得了500万分红收益,到底要不要缴纳企业所得税,我查了网上的资料,有的说要交25%企业所得税,有的又说免企业所得税。
老师您好,一般户能不能直接发工资
老师,为啥增值税不影响利润表?
你好,因为他是价外税,属于与资产负债表有关的项目。
不是属于负债?
是属于负债,负债是资产负债表上面的,不是利润表上面的。
按道理实际缴的增值税的税额,在资产负债表里哪个项目里提现啊
你好,在资产负债表应交税费里面体现
那我增值税花的钱,财务软件里最终转到哪里去了啊 。这个最终影响利润的吧?
你好,这个不影响利润了。他不在利润表上体现。
交税的时候,借应交税费,贷银行存款 2个都是资产负债表项。