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老师,2024年汇算清缴,昨天下午收到税务局打电话说实际开票收入和申报收入有差额,自查到12月份的有几张销项发票漏记账,这种情况要怎么账处理并申报?

2025-06-06 08:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-06 08:58

你好,这个你账上没有入的话就要补充做凭证。借,应收账款贷,以前年度损益调整,应交税费,应交增值税销项税额。 然后你的增值税你看有没有申报,如果增值税申报了的话,就只需要去更正汇算清缴的所得税申报的收入。

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您好,专管员会让我们提供佐证资料的,确实我们没有少申报就没有什么影响,一般查了就是要补税
2023-09-18
你好,专票认证了,需要进项转出,也就是红重新做。 之前分录是怎么做的?
2021-08-05
不开票收入你记账了,也申报了,才是对的,这里保证正确就没有事,做个解释就行了。 申报有如果写错了,去了税务局协助你改了就可以了,主要是不要少报税就可以
2020-11-03
1、无票收入确认 借预收账款 贷主营业务收入 销项税额
2020-10-17
你好 这个估计要问下你们的12366了 一般劳务发票是要参与汇算的 怎么会找不到这个收入发票 是不是年份没选对的呀
2024-03-07
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