你好,因为有的时候有预收。
考试,我的总账科目中本年累计应付职工工资借方金额大于贷方金额,可是我的计提和发放数额都是对应的,出现上面这种情况是什么原因呢?(我公司本月工资下月发放)
老师,这个其他应收期末贷方余额应该是期初贷方加本年累计贷方减本年累计借方余额才对啊,期初贷方余额加本期贷方发生额是什么呀
老师,想问一下,本年利润里,本年累计贷方-本年累计借方+期初金额,是否应该等于本期期末金额?如果出现不等的情况是为什么呢?
老师好,请问应收账款期初余额在借方-2700是什么意思?本年累计发生额借方3000,贷方5700是什么意思?期末余额借方-2700?
核销应收账款坏账时,核销金额大于已计提的损失准备做借方信用损失 是什么情况下会出现这种情况呢
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
没有做收这个科目
你好,因为你没有预收账款这个科目 用了应收才,所以就用了应收才会导致这种情况。
现在需要统计应收,已收。按正常是应收是借方累计,已收是贷方累计‘
你好,是的但是你这个没有按照正常的来做呀
你这个没有按照正常的来做呀,因为正常多收的就要计入预收。