按实际发票内容报销

老师,请问去年做账计提收入成本时没有开票但是税额是计提到销项税额,而非待转销项税额,即:借 应收帐款 贷 主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税额。但是实际发票是今年最近才开的?去年报税应该是按照实际开票报的,且发票金额比去年计提部分还多这样的话,需要调整账务吗?如果需要调怎么调整好呢?
#提问#老师好,当月发生的费用,是公司员工垫会的,三个月后才报销。那么是当月应该拿 到相关发票入账,挂其他应付款,待三个月后报销时再写报销单吗,然后贴回去吗
老师好,业务实际花费是餐饮,但是后面贴的发票什么都有,快递费都被贴后面了,出纳不是专业人员,是其他人兼职的,也不问我,就给报销了,现在我收到这样单据,是按照餐费入账,还是按发票内容入账,有个餐费清单的,这个怎么做账
老师,请问十一月份公司员工支付的网费,还有招待费,发票都是开的十一月份的,但是找公司报销是十二月报销的,那我是应该怎么记账?直接记借业务招待费,待银行存款吗?还是发票日期11月先记一个借业务招待费,贷其他应付款,然后十二月报销当天再冲调其他应付款呢?
所得税汇算清缴问题,:我家是小企业会计准则,小企业的利润表里面只有销售费用有广宣费,只有管理费用下面有业务招待费,但是实际业务的账务处理广宣费和业务招待费在销售费用和管理费用里面都有,报表就抓取不到报表里面没有的项目,但是在汇算清缴填写期间费用明细表的时候又是分开了销售费用和管理费用的业务招待费和广宣费,老师们,你们这种情况怎么处理的?如果把业务招待费做到销售和管理两个费用里面,报表抓取不到销售费用的业务招待费,就会导致填报的时候有个提示,比如业务招待费金额和利润表报表不一致。该怎么办?
所属期24年没退个税,今年能申请退吗
老师,请问员工和公司协商一致,对方自己以灵活就业形式交社保,公司开工资报个税,可以按他自己交纳的金额 ,填在专项扣除里吗?
老师您好,如果有个员工只交社保不发工资,怎么操作?不申报个税可以吗?必须申报的话工资可以每个月做现金2000块钱吗
老师,股权转让价格是220万,转让股权缴纳印花税550元,入账时因为股权转让取得收入计入投资收益导致盈利交企业所得税5530元。当时的分录如下——借:银行220万贷:长期股权投资200万投资收益20万。请问一下老师,税务年报时A105030需要填写吗?填在哪一栏?麻烦老师详细指导每一栏每一列怎么填?对应哪一栏填写?长期股权投资还是交易性金融资产还是其他?还有第4列会计确认的处理收入是用220万-550元-5530元(相关税费吗)=2193920元吗?
老师底下班组公司给我们开发票可以班组公司委托我们支付工资不
老师,股权转让价格是220万,转让股权缴纳印花税550元,入账时因为股权转让取得收入计入投资收益导致盈利交企业所得税5530元。当时的分录如下——借:银行220万贷:长期股权投资200万投资收益20万。请问一下老师,税务年报时A105030需要填写吗?填在哪一栏?麻烦老师详细指导每一栏每一列怎么填?谢谢老师
老师您好,如果有个员工只交社保不发工资,怎么操作?谢谢老师
钢结构制造生产成本流程和分录明细
向供应商采购同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单盒计算,供应商想这10000盒想开票合并在一条明细。而我销售方因为有其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商还能开专票这1万盒可以合并开在一条明细吗
老师你好,Excel表格有一个单元格,它的一排数字比其他的单元格高一点,怎么调?
老师,请问报销金额9000,后面贴的发票金额10000,入账记9000,还是10000
发票金额要跟报销金额一致,不然没法解释