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支付公司外账事务所2025年1-6月份工资:6000元;老师请教下这个怎么做分录?

2025-06-06 16:41
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-06 16:41

借:管理费用-劳务费
贷:银行存款

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借,固定资产348390 贷,长期应付款348390 借,长期应付款 贷,银行存款 每期支付金额 借,以前年度损益调整 管理费用等 贷,累计折旧
2023-02-02
您好,问题1:属于254年的要在本月补上 问题2:如果付了6000元全是房租的话:借预付账款6000 贷其他应付款-老板6000 借:成本费用类4000 贷预付账款4000(2024年9-12月)
2024-12-25
那个项目提成还是计入工资总额申报个税
2024-08-06
是的,只做内账工资就行
2025-08-18
你好 借银行存款、 贷 管理费用
2021-02-07
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齐红老师 | 官方答疑老师

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