你好 借银行存款、 贷 管理费用
老师好,我们是房地产开发公司,请问一下我这里有笔款项是现在老板支付以前一个总经理在公司经营期间的费用(我了解了一下,老板说支付的这笔款项相当于是退还前总经理的垫付款项,相当于退还本金)这笔款项在2020年以前已支付清楚,可公司2020年4月30日才建立账套,这笔内账怎么来写分录?。
老师请问下,今年8月份公司有笔费用支出,当时没有发票,以前的会计账务处理是借:其他应收款,贷:银行存款,现在确定这笔费用提供不了发票,我要怎么做账呢?
老师,请问一下,公司上年6月份付航天服务费用280元,现金支付的,由于公司费用多,当时这笔款没去下载发票,没有才帐。今年1月份,这笔280元服务费款又从公户退回来了,请问退回这笔服务费款分录怎么做?
老师,6月份时公司账上收到一笔法院退回的诉讼费2000,当时付是现金付出的(6月没有收到其他附件),我6月凭证就做了 借 银行存款2000 贷 营业外收入 2000,现在想把这笔凭证调整下,这个2000做到管理费用中去,那我这6月这笔凭证现在该怎么来做?谢谢!
老师你好,我公司今年3月份支付30000元维修费,服务商也开具了增值税专票发票给我公司,我公司当月也正常认证抵扣,9月份自查发现,维修费有误,服务商将30000元全部退了回来,然后当月服务商又开具了金额为28000元的发票来报销,我公司也正常支付了28000元,请问接下来该怎么账务处理?
老师:增值税申报提示农产品进项税额填报异常,附列资料二第六栏、第8A栏填报异常,这栏该怎么填?
老师,麻烦问一下典当公司会计和商贸会计有什么不一样吗
老师:请问这个增值税附列资料二提示异常,第六拦第8A栏填报异常该怎么填?
老师,进项和销项税额前面月份没有结转,所以有余额,请问后续可以补结转嘛
老师本月我收到供应商红字发票,上个月已抵扣,分录:借:原材料 红字 应交税金-进项 红字,贷:应付帐款 红字 对不?
监理服务是不是不需要合同
小规模的减征额怎么算呢
请问之前公司购买了房子,做在投资性房地产170万,现在卖了103万还付了印花税物业费中介费等2.6万,该怎么做凭证
麻烦老师给讲一下,这么做的原理账的原理对不对
你好 老师 上个月进香税额留底390.39元 ,10月份用上了 怎么做会计分录?
或者借银行存款、 贷 以前年度损益调整
嗯,老师当时付款没入帐,费用挺多的,不想入这笔帐,可以吗?
服务费款又从公户退回来了,,要入