你好 借银行存款、 贷 管理费用
老师好,我们是房地产开发公司,请问一下我这里有笔款项是现在老板支付以前一个总经理在公司经营期间的费用(我了解了一下,老板说支付的这笔款项相当于是退还前总经理的垫付款项,相当于退还本金)这笔款项在2020年以前已支付清楚,可公司2020年4月30日才建立账套,这笔内账怎么来写分录?。
老师请问下,今年8月份公司有笔费用支出,当时没有发票,以前的会计账务处理是借:其他应收款,贷:银行存款,现在确定这笔费用提供不了发票,我要怎么做账呢?
老师,请问一下,公司上年6月份付航天服务费用280元,现金支付的,由于公司费用多,当时这笔款没去下载发票,没有才帐。今年1月份,这笔280元服务费款又从公户退回来了,请问退回这笔服务费款分录怎么做?
老师,6月份时公司账上收到一笔法院退回的诉讼费2000,当时付是现金付出的(6月没有收到其他附件),我6月凭证就做了 借 银行存款2000 贷 营业外收入 2000,现在想把这笔凭证调整下,这个2000做到管理费用中去,那我这6月这笔凭证现在该怎么来做?谢谢!
老师你好,我公司今年3月份支付30000元维修费,服务商也开具了增值税专票发票给我公司,我公司当月也正常认证抵扣,9月份自查发现,维修费有误,服务商将30000元全部退了回来,然后当月服务商又开具了金额为28000元的发票来报销,我公司也正常支付了28000元,请问接下来该怎么账务处理?
项目还没招到我们公司后期会在我们公司中这个项目,现在能出这个项目的材料款吗?
老师,在2025年3月补交了以前年度的增值税附加税什么的,金额比较大然后用了以前年度损益调整科目,我在申报2025年申报第一季度财务报表时候调整了期初数,这样的话现在申报2024年的年度汇算申报表的财务报表的期末数需要调整跟2025年第一季度期初数一样吗?
我们公司是盛视,根据这张银行回单,怎么写会计分录?详细点谢谢
老师 小规模纳税人年收入超过500万是不是强制升为一般纳税人
你好。老师,我们一般纳税人,不管普票专票都是13是吗
就是盘点,错误率,是实际数/账上数据,那么他这个计算依据是库存品类,和盘点品类,用没有误差品类/账上品类=准确率吗?
我们公司是盛视,根据这张银行存单,怎么做会计分录?详细点谢谢
软件开发出口行业的房租劳务派遣工资的进项税能否抵扣,如何申报退税
公司汽车买给了二手汽车公司金额23000,增值税申报填哪里?
这个能不能看出来?是什么币种
或者借银行存款、 贷 以前年度损益调整
嗯,老师当时付款没入帐,费用挺多的,不想入这笔帐,可以吗?
服务费款又从公户退回来了,,要入