您好,如果出现负数,是不是结转多了
请问一下,老师,领用材料的实际成本该是多少?那么,期初实际成本38,购入实际成本110,领用实际成本是92,月末结存实际成本46,为啥不是,期初结存十购入=领用十期末结存?
#提问#老师好!请问车间里面的直接人工,直接材料/间接人工,间接材料是怎么结转到产品成本的
有时,先进先出法和加权平均法将导致相同金额的成本转移到下一个部门。以下哪种情况会产生这种结果? A 当期初和期末存货的单位成本相等时 B 当期初和期末存货的直接材料和转换成本的完工百分比相等时 C 无期末存货时 D 无期初库存时
老师,你好,麻烦看一下这张表格中,本月发出原材料,期末结余,库存商品对吗?库存商品是结转的+直接分录录库存的合计数。
老师您好,我期末结转原材料的时候直接结转了金额,没有结转数量和单价,现在导致我科目余额表是负数,这种情况应该怎么办呢
商贸企业一般纳税人可以开3%的专票么
公司新购一台设备,回来需要安装,完工前的所有支出,包扣、工资电费、领用的手套等是不是都属于机器的成本
老师,我们2024年有个员工离职了,但是他的大学生就业补贴后发,然后我们单位提前让他把个税留下了,当时做的是借,库存现金1200贷,应交税费应交个人所得税1200,老师后来发现多扣人家600现在也找不到那个人,需要把贷方这个应交税费做平了。郭老师在么
老师你好,我们是(河北)的公司,我们从甲方(山东)承包了1000万的工程,我们又以800万转包给了乙方(山东)的公司,我们是不是应该预交税款?按照1000万预交还是按照差额200万做预交呢?
老师,我们2024年有个员工离职了,但是他的大学生就业补贴后发,然后我们单位提前让他把个税留下了,当时做的是借,库存现金1200贷,应交税费应交个人所得税1200,老师后来发现多扣人家600现在也找不到那个人,需要把贷方这个应交税费做平了。郭老师在么
老师,我们2024年有个员工离职了,但是他的大学生就业补贴后发,然后我们单位提前让他把个税留下了,当时做的是借,库存现金1200贷,应交税费应交个人所得税1200,老师后来发现多扣人家600现在也找不到那个人,需要把贷方这个应交税费做平了。郭老师在么
美团做账,卖包子的打包费计入低值易耗品吗?
应付冲应收啥意思。不明白业务
老师,实缴4000万,减资的话是不是需要实实在在退钱呀。账上未分配利润就只有500多万了,拿不出钱来了。
新录入的固定资产卡片里有,固定资产清单里没有
但是我们按盘点金额倒推的。所以我很奇怪
这种要不么就结转多了,或少入库存了
正常结转成本不会出现负数对吗
是的, 这个不会出现在的
也就是材料入少了?
有可能,你可以查下入库单