你好,几月份的这个反结账修改吧

老师,问题是这样的,公司在三月份有留底税额,四月份的销项税小于进项,建筑公司异地预缴了税款,4月的申报表主表上显示多交税了,这种情况导致年末结转应交税金各科目余额的时候,已交税金科目出现差额,金额正好是4月异地预交的税款,这种情况该怎么处理或者我需要在12月份的申报表中调整
老师好 年末结账 发现利润表的净利润和资产负债表的未分配利润不一致(本期-上期),损益类科目没有余额,这是什么情况呢。我用的是金蝶软件,会出现损益类借方负数不能结转的可能吗
企业性质是生产加工,原材料是收购的水产品,入库存的时候入多了,(实际应该入5000公斤,结果入了6000公斤,金额一样,导致单价变低,还结转了5500的成本,)现在发现这个问题了,请问老师这种情况下该怎么处理呢?
老师您好,我这边有一个代理记账交接过来的账套,对方给我的是11 月份结转完损益的科目余额表,我录入期初数据后,录入了12月份的凭证,现在季度申报的时候报表上只有12月份的数据,各种情况应该怎么办
老师您好,我是一般纳税人门窗厂,我我现在收到材料的进项票,票上有数量和单价,但是我结转的时候没有把这些结转上,现在导致我的科目余额表上面显示的事红色负数,老师我现在应该怎么调整呢
老师,注册资本我们只有认缴,股东没有投钱进来。 那企业跟银行贷款的利息支出(银行有开票进来),每月支利的贷款利息支出在企业所得税能扣除吗?
老师您好一般纳税人服务行业还是6个点对吧
老师,工商年报,纳税总额指的是25年实缴的金额码。包括24年4季度税金,但不包括25年,四季度的税金,是吧?
采购A材料3000个,不含税单价16元/件,已收到增值税专用发票一张(税率13%),货已入库,上月已预付20000元,余款未付。分录
根据税务局给出这个疑点,有没有一个模板做出一个情况说明,我主要想解释船代比较高导致成品油比例比较低
我司是接收的别人的的实体,但是公司是新注册的,关于固定资产这块怎么入账
我方是被吸收方,进项税转到给合并方,在建工程,其他应付款(欠的是吸收方的钱)以上三个问题怎么做账务处理
贷款利息如何做会计分录
老师,我们公司是开连锁火锅店的,就是这些火锅店都是核定征收的,每个店的法人不一样,这个需要汇算清缴吗
转入上游公司的钱可以做成借,应收账款,贷银行存款吗
老师,我这个是去年一整年都没结转,时间太长了
可是你做账务处理 能改过来么
我今年都调整过来了,但是去年的都不合适,我就想请教下有没有什么办法可以调整下呢
去年的你不反结账没法调整。你去年的调整了,力年财务报表和季度申报的财务报表都要修改。
这个只能是反结账调整吗老师
修改之前的对的是的。