同学你好,早上好! 是收到10万元的材料和人工费的发票吧, 且这个费用是主要用来给员工 建宿舍的吧, 如果我理解的正确,那么,计入在建工程, 等到建好后,再按月摊销
老师问下,我这边是建筑行业公司的,我是刚接收这家公司的账务,开工程服务票的时候做主营业收入收入-工程服务,购入材料时,做工程施工-合同成本-材料费,劳务费时,做工程施工-合同成本-人工费,等月末结转成本时,是不是把所有的工程施工-合同成本-材料费.人工费.间接费用全部转入主营业务成本-按项目来分。是这样的吗,还是说要按完工的程度来转成本啊,之前的会计都是全部转主营业务成本,没有按完工程度
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
老师,我咨询下,我们是一般纳税人,刚刚建立厂房,我购买材料,人工还有设计费入在建工程,然后入房产原值,但是有个问题,我购买的有些材料我没有发票,我先挂在了预付账款,我现在要交房产税,我没收到发票的这部分要不要上
我们是一般纳税人公司 是建筑劳务公司 今年只有一笔确认收入 是以前一项工程的尾款 只开了发票未收到款 本期(2023年)已确认收入 但是2023年发生的费用和人工材料什么的都是其他工程上 而且其他工程2023年都没有收入 那这些人工材料费用什么的能在2023年企业所得税前扣除吗?
老师,我是一般纳税人 给员工搭建的工地铁棚宿舍,还在建,收到10万元材料和人工费,要怎么做分录?
老师,个体工商户收到政府补贴做账贷:营业外收入-政府补贴,做汇算清缴的时候可以扣减吗?
老师,实行小企业会计准则的一般纳税人单位,在5月份补缴2024年度的企业所得税汇算的所得税会计分录该怎么做?缴纳的税金是几百元。
老师,购礼品送客户,分录怎么做?
老师你好,农产品进项有时是用销量额/1.09*0.09有时又是销售额/0.91*0.09 这两种情况,什么情况下适用呀,可以帮我总结一下吗
税收立法和不立法有什么区别
老师这个题答案是不是错了,题目应该就是错误的,解析我看是对的
老师这个题答案是不是错了,题目应该就是错误的,解析我看是对的
老师,我公司是小规模(按季申报),开了跨区域涉税发票,需要预缴哪些税
老师,这个题我不明白是为什么错
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评看以前软件设置收入和成本设置了分项目核算,应付账款和应收就没有分项目核算,没有分项目核算,是不是其实收入,成本,应收和应付在软件里面都可以分项目核算呢?
是的,给员工住的 之前也在上面问过有的老师,让直接一次性费用化 我同事说入在建工程 主要金额有点大,不知道入哪个合适
好的,明白了, 因为还没建成功,后续还要投入材料与人工等,所以,从开始建造到完工结束之间发生的费用,都是资本化的,也就是说 计入 在建工程的, 你同事的说法是正确的,
这样做分录对不对?
会计分录是正确的, 就是建议一下:在建工程 2级科目的名称改为【员工宿舍】 ,这样的话,后续发生的费用都计入这个大类。 如果想知道这个细项的话,可以 EXCEL台账管理,或者,摘要上写清楚
那以后建好了的分录是这样吗 借:固定资产 贷:在建工程
对的,完全正确 借:固定资产-员工宿舍 贷:在建工程-员工宿舍 用 竣工验收单作为附件
好的,谢谢老师
那这个转为固定资产的次月,就可以折旧了? 可以折旧吗?
对的,转入固定资产后,次月计提折旧,税法上规定不得低于20年摊销期, 因此,按照 至少20年去计算月折旧额
这么久啊........... 那我一次性入费用行不行?
肯定不行, 做账是按照会计规则入账的,不能一次性计入费用的。 另外折旧期长,也不是坏事