1. 登录当地电子税务局,用企业账号进入。 2. 搜“出口应征税报关单用途确认”,或走【我要办税】-【出口退税管理】路径找对应功能。 3. 核对/录入报关单信息,选“应征税”用途,按要求填说明(如有)。 4. 提交申请,在【办税进度查询】看状态,有问题联系税务或12366 。

老师,税务系统推过来的出口应征税报关单用途确认提醒,我应该怎么操作,我这边是小规模纳税人
我想问下,电子税务局出口应征税管理那个模块怎么操作,出口应征税报关单用途确认那块
已经全部完成了出口应征税报关单的用途确认操作,增值税申报时还提示:尊敬的纳税人:您好,为协助你单位便捷、规范办理出口应征税货物的增值税纳税申报,你单位存在出口应征税货物相关业务,请先完成当期出口应征税报关单的用途确认操作,再办理增值税纳税申报业务,我该怎么办?
老师,下午好,我有一张出口退税的进项在3月份进行了勾选抵扣,其对应的报关单是4.22日报关的,暂未确认收入,现在需要怎么操作?
老师,我想请教一下,出口应征税报关单用途确认功能完成新增报关单的用途确认。应该怎么操作呢?我还没有实操过
会务费能开餐饮发票吗
老师你好,请问建筑公司给农村人修建别墅,是做无票收入缴税,还是开票对方个人去收款,哪样好一些?
公司申请商务局的信保费资助,款到账了 需要申报增值税吗
老师,像我们酒的话有兑奖的在里面,怎么做采购入库啊
我们公司是做用气发电的,需要计提安全费吗
老师,舞蹈培训机构给单位培训的舞蹈,培训费,选什么品名
老师,个税专项扣除赡养老人,可以抵扣多少金额
航空票:779.81(票价+燃油费)+70.19(增值税)+50(民航基金)=900.实际报销984,进项转出是多少
老师,我公司24年收到一张上游开进来的费用发票,现在税务说是有风险,要求企业所得税汇算调增处理,我们这边核实过后,这张发票是对方开错了,发票内容应该开货物明细,不应该开费用类发票,我方企业所得税汇算调增后,账面上该怎么处理
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,老师这题怎么做?11、 甲公司为增值税一般纳税人,因资金紧张向某理财公司贷款100万元,贷款期限6个月,到期还本无需支付利息,并签订相关合同。同时甲公司还需要向该理财公司支付与该笔贷款相关的手续费2万元,咨询费1万元,顾问费3万元,甲公司可抵扣的进项税额为( )万元。
老师,我想问一下,离岸价是含税的吗?
离岸价(FOB等常规术语)通常不含进口国税费,但可能因合同约定包含出口国税费(如出口关税等),具体以交易条款为准。