早上好,感谢您的信任!
开了一张普票发票308800出去,然后让客户公司开增值税发票进来是不是就可以抵扣了,就可以不用交税了
老师,我们公司是电力安装公司,卖一台旧设备给甲方并安装,开票税目按13%还是9%,属于混合销售按我们主营吗?
客户(小规模)有有一张购买空调发票,我这样做账对嘛?
老师,电子税务局不是电子发票,又没有pdf电子档。可以在税务局里浏览发票直接截图做账吗?或者有没有别的办法下载的
你好,我公司是销售产品的,前几天去给服务商培训,收了门票费用,那这个收入,我记到哪个科目
出售已转固的固定资产,怎么做账
个体户的钱打到法人私户用做账吗?怎么做账
请教老师,修路需要用到哪些成本,办个体户办哪类的合适
@朴老师,A合伙企业有一个甲自然人合伙人和一个乙法人合伙人,A合伙企业从被投资者处收到分红后,应该如何缴纳税费?A、甲、乙分别缴纳什么税费?税率是多少?
老师你好,税务现在要求幼儿园补录22年度财务报表,还要与企业所得税利润一致,现在财务报表补录好,但是企业所得税年报以前没有申报,季度有报但那数据不对,想更正显示已完成征收申报不允许更正,应该怎样才能录企业所得税表
老师你好,那库存会不会出现只有数量没有金额?没有数量只有金额说明结转成本少了。
您好,会有这个情况的,这个成本没 有少结转,单纯的就是无价值,有可能是供应商免费送的,也可能是我们先低买后高价退(反正就是会出现买和退价格不一样,因为出库是加权平均的),加权平均后没有价值了
我们的情况是,会高买低卖,或者有调整单价的情况,到最后没有价值?怎么说?剩下的只有余额,不是需要把这余额结转掉了才没有差额剩下吗
您好,是的,这是有金额没有数量,刚才我们讨论是有数量无金额
哦哦好的,有数量没有金额,就是没有价值,那这个情况怎么处理?不需要处理吗?
您好,是的,账上没有处理, 我们的表格里有数量在滚动加减计算
我们的计算方法是用期末倒推的成本,一刀切,很难查到中间什么时候多结转少结转,只能从购入价去查,还有期末成本去值去查吧?
哦哦,这个方法也可以的,不用去查呀,哪月库存出现数量金额不匹配,就在本月结转或冲减
但是购入价有好几种销售价也有好几种
您好,这个表不体现销售价,这是收入的确认, 只有进价,我们月末一次加权平均
我知道,现在的情况的,采购价有两种,然后期末的成本价比这两种购入价有时候高有时候低,我不知道应该采用哪个价
而且有时候高买入低卖出,但是采用的成本价又不是高买入的成本价,会低估库存,多结转了成本
您好,加权平均,都要的 10个 100元,20个180元,加权单价(180%2B100)/(10%2B20)
不行的,因为高价购入那部分,我们要跟母公司收回钱,所以要分开算,不能亏
您好,收钱是销售,跟采购价核算 成本没有关系 嘛,体现在毛利里
可能我表达有错误了,因为我们高价购入的部分,当时审核有误了,不能高价购入低价卖出的,但是期末的成本却用低价计算,就出现了低估了库存,多结转了成本,相当于我们高价买入亏本了,还多结转了成本,双重亏?是这个理吧?我们要查亏损的原因
您好,明白,咱这个要个别计价法,不能加权平均,产品多不多,手工很难实现的, 金店就是个别计价法,人家是黄金,一个产品一个码
是的,我现在就是个别计价,分开了两种价钱进销存,确实查到多结转了成本,等下查完我再问老师怎么处理。
哦哦,好的好的,您好厉害