上午好呀,感谢您的信任!
老师好 下图的第一点,那如果是自然人个人免费给其他单位和个人提供服务,比如大街上偶尔能看到理发师免费给老人小孩剪头发或者一些技校学生免费在小区给修理旧家电。那我想问的是: 1.这些要收增值税吗?我理解是不收增值税,因为在境内提供应税服务得符合“有偿”原则而这里是免费,而且又不作为视同销售(课件上没写自然人要视同销售),所以我认为就不用收增值税,不知道理解得对不对? 2.就是为什么自然人个人免费提供的服务不用视同销售而自然人个人免费转让无形资产或者不动产就要视同销售了呢?这样规定的原理是什么?
我们公司租写字楼用于办公,中介说一套包税5000一月,另一套不包税5000一月。对于我公司来这有什么意义?
主播公司算税…让按工资薪金计算会有风险么
老师,麻烦问下,劳务派遣公司,按照派遣人员申报的话,个税比较高,人员多,农民工不承担个税。这个有没有什么办法呢?
董老师,刚刚这个问题还是不太懂。供应商统一开票给母公司,母公司代收代付,和子公司签协议,但是母公司收的是管理费或者服务费并开相应发票吧?而不是说母公司帮子公司开子公司相应金额的成本或费用票吧?
公司旗下连锁零售门店自负盈亏独立做账,但税务系统这个我们总店帮忙管理,也有开发票的权限。现在让我们给顾客开普票我如果以这个门店的名头开发票,是不是得跟他们要来合同和销售单子,零售行业不是银行转账是现金和微信收款,我得用什么凭证呀?如果其中出现问题是不是和总公司没关系是门店的问题呀?
请问老师,收购农产品,红冲了一笔22年时收购的错误发票,然后又开了一笔正确的,抵扣勾选时全部选上,再申报的时候,这一笔做了进项税额转出,金额19119.1,税额1890.9 请问老师,我怎样做这笔分录? 谢谢
请问一家小微企业。一直没有做员工工资的费用。因为一直没有员工,所以就没做工资帐,然后我现在想冲掉一笔现金,能不能做一笔员工离职一次性补偿用现金支付的分录呢?
公司总共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司领工资,其中5个大货车司机工资比较高,1万以上,但是老板每月只让从公户给各个司机发5000(避免交个税),剩下的都是从老板私人卡发放,这样是不是对公司有很大的风险
股东退股,原来注册资本100万,这个股东原本投资24万,先增加新股东增资24万然后再减资24万,公司是亏损的,投资款不退,这个账务怎么处理
老师,请问如果高价买入,但成本又低估库存,二者是否会互抵掉?等于损益表成本部分不会发生变动或者微小变动?
我从累计数来看,调整后的库存和之前的库存相差不远
您好,我认为这个不存在,100进,10出,那90库存是虚的,根本没有了,我们利润虚高 这是大变动了
哦,不是是期末数低估库存,相当于成本虚增加,是吧?
哦哦,那是,期末低了,那出库就高,是成本虚高
所以第一句,请问如果高价买入,但成本又低估库存,二者是否会互抵掉?等于损益表成本部分不会发生变动或者微小变动?
您好,理论上可以,但这个账不是乱了么,我们怎么让人家相信财务的账是真实的嘛
老师,其实调整单价我是不知道的,然后成本也不是我做,我是汇总数据而已,但我是总账,有亏老板是问我…
我用个别计价法找出数了,每个月确实有结转少的情况,但是更正后的累积到4月库存和原来累积到4月库存相差不远,我就怀疑是不是因为起到对冲的效果所以库存是对的?哪个点我想错了
哦哦,对冲是有这个可能的,因为库存低了,那主营业务成本就高,本来 也是高价买进的
老师你好,再想想,还是应该每个月看?少结转,不应该累积最后的数看?
您好,是的,老板要分析, 我们不能拿一下大概去汇报,
我想确认一下,因为如果只用4月期末数,相差不大,因为4月库存清得差不多了。但是每个月有少结转的情况,是否应该把每个月少结转的合计才是我真正少结转的。
更正一下,想确认一下,因为如果只用4月期末数,相差不大,因为4月库存清得差不多了。但是每个月有多结转的情况,是否应该把每个月多结转的合计才是我真正少结转的。
更正一下,想确认一下,因为如果只用4月期末数,相差不大,因为4月库存清得差不多了。但是每个月有多结转的情况,是否应该把每个月多结转的合计才是我真正多结转的。
您好,是的,产生的效果是看累计的
老师你能看懂我这个图吗?4月原来的库存9.98万,更正后是10万,这是累计下来的库存,差别不大。但单个月看就会有多结转,是否应该把单个月多结转的,合计才是?
您好,当然能看懂,给老板分析是这样单月列示,但报表是累计数体现,又不会把以前月反结账了
那账务应该怎么处理?库存需要改吗?
刚才说到高价买入,又低估库存,那相当月这个多结转的金额4万多等于高价买入的,这样一正一负,损益表不会有体现?
您好,真要反结账呀,财报都变了,分录好写的,把原来错金额分录红冲,再写正确金额分录,这是最简单方法,不用计算差额 有体现,因为这个金额不可能是一样的,只能说影响不大
什么意思,不太懂,但是期末库存是差不多的,那过程怎么调?
您好,做2个分录,原来借:主营业务成本 贷:库存商品,分录复制,金额改负, 再做这个分录,金额是你现在计算的嘛