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我想问一下社保在申报完了要在税务社保采集为啥不出来?
我现在接手一个一般纳税人公司的账,要从23年开始做起,现在我有疑问的点1,其他应收款-代扣社保费在借方有余额,我是一直挂账处理比较好,还是平掉比较好?钱收不回来2.有些月份是没有流水的我直接忽略掉这些月份,按流水做吗3,之前计提的工资冲掉还是挂账比较好?
老师,公司是小规模纳税人,今年一年购买了8000元酒水招待客户,之前买了酒都没有开票,现在让对方一次性给我们开8000元酒发票,可以直接做账嘛
老师好,公司购入二手车20万,累计折旧2万,卖了10万,比如先不考虑税的问题,那购入时,借:固定资200000 贷:银行存款200000,计提折旧,借;管理费用-累计折旧20000贷:累计折旧20000 借:固定资产清理180000 累计折旧20000贷:固定资产200000 卖出时,借:银行存款100000贷:固定资产清理100000, 借:营业外支出80000贷:固定资产清理80000,如果卖赚了,做在营业外收入,卖亏了做在营业外收入,是这么理解吗?
老师您好!企业女职工今年11月份达到法定退休年龄,但是,由于企业2024年至今一直没给职工缴纳保险,导致她无法正常退休,问一下,企业什么时候给她做停保??
您好,同一个人分别转账给两个不同的账户,回单的验证码是一致的吗
我公司账龄五年以上的两笔预付账款30万、60万的,经各种努力都没有结果。请问老师,我可以将这两笔坏账计入本年利润核销掉吗?
老师,你好,我想问一下办理营业执照,法人有年龄限制?
购销结算清单怎么写?
电子产品比如手机提折旧,年限是多少?
老师,请问如果高价买入,但成本又低估库存,二者是否会互抵掉?等于损益表成本部分不会发生变动或者微小变动?
我从累计数来看,调整后的库存和之前的库存相差不远
您好,我认为这个不存在,100进,10出,那90库存是虚的,根本没有了,我们利润虚高 这是大变动了
哦,不是是期末数低估库存,相当于成本虚增加,是吧?
哦哦,那是,期末低了,那出库就高,是成本虚高
所以第一句,请问如果高价买入,但成本又低估库存,二者是否会互抵掉?等于损益表成本部分不会发生变动或者微小变动?
您好,理论上可以,但这个账不是乱了么,我们怎么让人家相信财务的账是真实的嘛
老师,其实调整单价我是不知道的,然后成本也不是我做,我是汇总数据而已,但我是总账,有亏老板是问我…
我用个别计价法找出数了,每个月确实有结转少的情况,但是更正后的累积到4月库存和原来累积到4月库存相差不远,我就怀疑是不是因为起到对冲的效果所以库存是对的?哪个点我想错了
哦哦,对冲是有这个可能的,因为库存低了,那主营业务成本就高,本来 也是高价买进的
老师你好,再想想,还是应该每个月看?少结转,不应该累积最后的数看?
您好,是的,老板要分析, 我们不能拿一下大概去汇报,
我想确认一下,因为如果只用4月期末数,相差不大,因为4月库存清得差不多了。但是每个月有少结转的情况,是否应该把每个月少结转的合计才是我真正少结转的。
更正一下,想确认一下,因为如果只用4月期末数,相差不大,因为4月库存清得差不多了。但是每个月有多结转的情况,是否应该把每个月多结转的合计才是我真正少结转的。
更正一下,想确认一下,因为如果只用4月期末数,相差不大,因为4月库存清得差不多了。但是每个月有多结转的情况,是否应该把每个月多结转的合计才是我真正多结转的。
您好,是的,产生的效果是看累计的
老师你能看懂我这个图吗?4月原来的库存9.98万,更正后是10万,这是累计下来的库存,差别不大。但单个月看就会有多结转,是否应该把单个月多结转的,合计才是?
您好,当然能看懂,给老板分析是这样单月列示,但报表是累计数体现,又不会把以前月反结账了
那账务应该怎么处理?库存需要改吗?
刚才说到高价买入,又低估库存,那相当月这个多结转的金额4万多等于高价买入的,这样一正一负,损益表不会有体现?
您好,真要反结账呀,财报都变了,分录好写的,把原来错金额分录红冲,再写正确金额分录,这是最简单方法,不用计算差额 有体现,因为这个金额不可能是一样的,只能说影响不大
什么意思,不太懂,但是期末库存是差不多的,那过程怎么调?
您好,做2个分录,原来借:主营业务成本 贷:库存商品,分录复制,金额改负, 再做这个分录,金额是你现在计算的嘛