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老师好,有一笔收入是人家先给我们打款,我做了预收,这个月我给他开票了,我应该怎么做分录

2025-06-08 09:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-08 09:47

借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税

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快账用户1627 追问 2025-06-08 09:49

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-08 09:50

不客气,祝你周末愉快!感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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你好,你们按什么来确认收入的?已经完工了吗?
2020-09-15
为何开发票给保险公司?
2021-09-02
你好!先开发票后收款,可暂记“应收账款”或“预收账款”。8月有销项税,但未确认收入,可先挂账“应交税费-待转销项税额”。等实际收款时,再转到“应交税费-销项税额”。分录大致如下: 借:应收账款/预收账款 贷:主营业务收入 同时 借:应交税费-待转销项税额 贷:应交税费-销项税额 记得每月末结转“待转销项税额”到“销项税额”。希望对你有帮助!
2024-09-02
你好,你以后还会开发票吗?
2024-07-31
您好,借预付账款贷银行存款。如果是公司和你们签订合同,收到发票时。借在建工程贷预付账款。 前面收预付账款也是也做这个单位的预付。
2021-11-11
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