学员您好! 若错误发票已认证抵扣(专票),需在收到红字发票后做进项税额转出。 若为普票,需确保红冲后重新取得正确发票方可税前扣除。
我们有个项目2019年就已经竣工结算,发票款项都两清了,今年政府审计,审减了30多万工程款,我们公司需要退还甲方多付的30多万工程款,但是只跟我们开行政事业单位结算票据,上面注明了收多付工程款,金额30多万,说发票不用操作了。我们这边应该怎么账务处理?如果我们公司自行将之前2019年开具的增值税普通发票冲红,我在今年把它整张冲红,再按差额开一张正数。那我做账是直接冲今年的收入,还是要调以前年度的账和以前年度的企业所得税申报表?(我公司今年收入5000多万,需要红冲30多万收入)
老师2022年12月10号开了一张票成本票,因为是政府的他们去年没有报销,现在要我们红冲掉把票开成今年的日期,类目不变,这夸年的发票可以红冲掉重新开具吗?账务处理咋做?目前还没有做汇算清缴
老师,您好,去年我们开的劳务发票,在今年汇算清缴前对方没付款,因为没付款就没付钱给工人导致没有成本入账,在汇算清缴时我们交了6千元的税(由包工头承担,但是我们公司垫付的),现在对方说未回款的部分不在支付,那我们这边要把多开的发票红冲,在这个月红冲,那去年我们交的企业所得税6千税款包工头说就不支付给我们,说退票红冲了不产生税额了,这样合理吗
老师,我们公司12月份开了红字信息表给对方,对方1月24号开的负数发票,但是由于红字信息表有误,所以对方1月31号把负数发票就作废了,我1月31号又重新开了一份正确的红字信息表 第一个问题:我这边需要做什么,需要把12月份的红字信息表撤销吗 第二个问题:我1月份报税的时候已经把负数发票算进去了,现在没有了这张负数发票,我又该怎么处理
老师 我们单位是一般纳税人 2月份给A公司开了一笔162万的专票 A公司也抵扣了,我们增值税和附加税正常申报的但是到现在为止还没缴款,但是刚才得知消息A公司的合同要重新签,那162万的专票就需要开红冲,所以我想问几个问题:1.我们公司的税款还没有交 影响红冲吗?2.对方已抵扣,红冲的话是需要对方提供红字信息表的对吗?3.我们单位印花税是季报,所以已开的162万这个报表期也是要正常申报的吗?4.这笔162万的发票红冲以后,应该会按新合同再开一笔发票,所以这个162万相应的税款是等税务局退回还是能抵顶新开发票的税款啊?
你好我们有两个公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司开了成本票出去,这种怎么做账呢,票怎么办
老师,自然人电子税务局里的累计收入怎么导出来
公司更改名称影响发票抵扣吗
@董孝彬老师,感谢回复。
老师,您好,我有个培训机构,以前是个体户,从2023年开始教育局要求我们把营业执照改为有限公司了,但是财务这块一直没有做,网上报税一直是零报,我现在想把账去做起来,但是我们这个属于小机构,就几个老师,老板也只有一个,这样的财务这块的账要怎么做呢?
去年6月买的399实操课,只可以免费一年吗?那送的校长vip,可以永久免费吗
老师,您好!我们私企是汽车行业,租赁了15年的大楼准备改造装修为汽车城,装修期为半年。我是商业会计,老板要招聘一位建筑会计来做改造工程的账 ,我不知道我们两人怎么去做一套财务账?
第3问中 答案里画红线的地方 这个代表的是什么 不应该+250的折旧抵税吗
老师,我们是建筑工程类帮忙做做小的改造,建筑公司把活包给我们,他开 9个点票,收取我15 个点的管理费,然后我开给他 3个点的票,请问下他需要缴纳税费
对于以前年度计提的费用现在已支付但是无法取得发票怎么处理
给我们开的是普票
那就是得把错的扯下来
把正确的附进去吗
可以把正确的留存,被查到再附进去吗
已入账不可以这样做,收到红票要做冲销分录
我们收到之前错误发票已入成本,
我们是小企业会计准则,等对方红冲重开,把错误的扯下来正确的粘进去可以吗
学员您好,不可以的,对方开红冲需要做冲销分录,新开的票正常入账
那要改24年汇算清缴申报表吗
利润表也要改吗
现在已过汇算清缴期,利润表不用改,要调整资产负债表所有者权益利润分配未分配利润科目
只改24年年报利润表,汇算清缴不用改吗
说错了,只改年报资产负债表,汇算清缴不用改吗
学员您好,需要修改汇算清缴
小企业会计准则,未来适用法,可以在25年收到正确的发票后,把原先的入成本分录红冲,然后再写正确的分录,不更正24年汇算清缴申报表也不更正24年资产负债表吗老师
这样也不影响当期的成本吧
学员您好!未来适用法建立在金额小,非重大差错的基础上,你这个成本跨度将近半年了,应该不属于金额较小的前提吧
每张发票金额大的一两万
现实中,这种情况可以不更正汇算清缴不该报表吗
学员您好,据您所述该成本期间是从24年12月至25年4月,跨度较长,成本额不会低,若不更正可能会引发税务风险,届时得不偿失