同学你好,按照会计规则的话,如果你家验收了,不管开不开票,也不管付没付钱,都要计入固定资产了, 但是,实务中,一般按照发票来了入账,因此,你让对方尽快提供发票,你再入账
如果说预付账款预付订金给了对方,尾款也打了,但是我这边固定资产已经用着了,就是没有发票,我怎么做账?本来我是应该收到发票就借固定资产。贷预付账款。现在怎么做?内账来的
你好,公司安装了中央空调,一直没开票,付款付了20%,没收到发票是一直不能入固定资产吗
支付固定资产预付款40万,收到固定资产预付款40万发票,发票已抵扣,固定资产没有交付,怎么做账,开具的发票上的数量为0.42
老师。购入固定资产,发票还没有到,我先预付了,做账预付了,还没有入固定资产,实际已经使用了,还要计提折旧吗
购买的设备已经安装完成并投入使用,但是没有发票,预付了一部分的设备款挂在预付账款上,设备要转入固定资产吗?
老师好,我们技术部负责人说,他们三个月研发一个项目,然后会申请软著,这样的话,我要怎么做会计分录啊
老师请问下 公司经营的展览场馆,场馆内买的桌子椅子等其他易耗品属于运营部门的计入什么科目,销售人员的固定资产折旧需要计入到销售费用吗还是管理费用
各位老师大家好,利润率怎么算的呢,请各位老师指点一下,谢谢
进出口的公司工商年检要填写报关资料,去哪里找?
我是公司财务负责人。 我们公司目前是私企刚成立没多久,以vr设备体验为主,设备已经采购了一部分,款没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 问题一、关于已付出去的设备款怎么操作合理 1、已付款的设备款到时候可以再卖给合资公司可以吗(平进平出?) 2、把已经付过的款供应商先退给我们,我们以合资公司的名义再去买这批设备 3、或者签一个三方转移协议? 问题二、前期我们公司的成本(包括人工、工程款、设计费等) 1、可以转移到合资公司吗以什么方式
公司电车报销充电费应计入什么科目
老师,应交税费等于销项税额减去进项税额,那我这个应交税费怎么不对呢
老师,咨询个问题,公司是汽车4S店,上游车企进货价是一辆车10万,然后给往另外一个账户返1万,车企只给开9万的发票,等下次进货时再用这个户里的一万打给车企抵车款,想问下,收到这1万和下次进货再打给车企这1万时该怎么账务处理
我公司是一般纳税人,小微企业执行小企业会计制度,24年6月成立进行做账,2025年5月才收到24年1至5月建厂的相关材料,表明在建工程金额有80万应转入固定资产厂房,2024年6月到今年5月份共计12个月计提固定资产折旧未计提,现在5月份要补计提28116.51元。如果计入制造费用,肯定会影响本月单位成本单价,可以计入到管理费用去,只去影响本月的利润吗?5月这个月我是按正常的计提。
老师,想请教这道题。C选项怎么不对呢?是因为是金融资产吗?所以不用公允。
嗯 也可以暂估入账吧 ,对了 如果租用厂房做隔断还没开票能先做长期待摊费用吗 钱已经付了 还没开票 后续考虑还要做其它隔断
对的,可以暂估入账, 另外,租的厂房 做隔断,计入 长摊完全正确, 如果不知道是专票还是普票,先全额计入长摊, 等发票来了后,如果是专票,再把税金从长摊里扣掉