借固定资产贷预付账款,银行存款 正常做就可以 内账不需要发票

如果说预付账款预付订金给了对方,尾款也打了,但是我这边固定资产已经用着了,就是没有发票,我怎么做账?本来我是应该收到发票就借固定资产。贷预付账款。现在怎么做?内账来的
之前购买的固定资产,后来周质量问题打官司,对方赔了款,我付款的时候做的借:固定资产 贷:预付账款和借:预付账款 贷:银存那么现在的赔款我应该怎么做账
老师,收到固定资产但未付款,是做应付账款还是其他应付款?另外如果是固定资产还未发货,付的最后一笔尾款,应做什么分录?如果是已经发货了,但没有收到发票,款也付了,又是如何做分录?
老师、我这笔业务,之前走的是借:预付账款,贷;银存。后来发票对方已经给开过了,也做账了。现在还有尾款付,然后我要冲以前的预付吗?怎样做?
购入了固定资产钱上个月已经付了,做了分录 借 预付账款 1000 贷;银行存款1000 ,这个月收到固定资产了,并且使用了,但是没有收到发票,知道对方要开专票,现在的分录应该怎么做?
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
那我固定资产怎么计入?不是有个固定资产清单要入嘛?
用对方的发货单就可以