你好,收到固定资产就要入账,然后下一个月进行折旧。
老师,我们公司购买的固定资产,因为系统没有弄好所以还没有入库,但是已经使用了,我账上已经作为固定资产了,但是次月没有计提折旧,可以等后面入库以后再补提折旧吗?
公司购买车辆,发票开具还没有收到,是直接计入固定资产还是先进预付?折旧是下个月提还是当月?
老师,固定资产发票没有收到发票,但设备已使用了,能入固定资产计提折旧吗?
老师。购入固定资产,发票还没有到,我先预付了,做账预付了,还没有入固定资产,实际已经使用了,还要计提折旧吗
生产用的房子已经建好投入使用了 但是没有收到发票 之前是做借预付账款 贷 银行存款 要不要先转入固定资产还是等收到票才入固定资产
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
没有收到发票呢
一样的也是正常入固定资产折旧。