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老师,车款原价10万折旧已提完,最后抵了3万买了个新车,这个业务分录我这样做借固定资产清理10万固定资产10万,借银行存款3万贷固定资产清理3万,借固定资产新车3万贷银行存款3万这个业务处理对吗

2025-06-09 10:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-09 10:21

清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票         借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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快账用户5273 追问 2025-06-09 11:03

现在是没有残值,这个是内账,该怎么处理

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齐红老师 解答 2025-06-09 11:07

借:      累计折旧 贷:固定资产

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清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票         借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2025-06-09
借:固定资产清理  13500累计折旧17700  贷:固定资产        33000 借:银行存款  13000,营业外支出  500贷:固定资产清理 13500  
2022-04-09
单就看你描述的信息,是不存在税会差异的,固定资产如果存在税会差异,有两个原因,一个是固定资产存在减值,一个是会计跟税法计提折旧的方式不一样,你描述的信息都不涉及这两点,而且固定资产已经卖掉了,那就更不会有税会差异了
2022-01-05
同学你好!第二个分录  还涉及应交税费的 同时   还要再做一个分录 固定资产清理/资产处置损益    把固定资产清理科目  平掉的
2021-10-14
您好,最后一笔分录,不应该计入营业外支出科目,而是要计入资产处置损益科目。
2021-02-22
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