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公司要注销账上有12年的发票没回来的预付款怎么办,用冲平吗

2025-06-09 13:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-09 13:28

你好,是的。是需要冲平了。

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快账用户2407 追问 2025-06-09 13:33

那老师我应该做损失吗。

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齐红老师 解答 2025-06-09 13:33

你好,你如果只是为了注销,可以当现金收回。

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快账用户2407 追问 2025-06-09 13:34

那现金多了怎么办,

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齐红老师 解答 2025-06-09 13:34

你好,你如果想完全一致,就入营业外支出

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快账用户2407 追问 2025-06-09 13:35

还有就是我增值税有留底,是以前整税控盘留下的这个该怎么办

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齐红老师 解答 2025-06-09 13:35

你好,这个你可以转入管理费用。

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快账用户2407 追问 2025-06-09 13:36

我的意思是注销账上可以有钱吗

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齐红老师 解答 2025-06-09 13:36

你好,可以的。这个不影响注销。

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快账用户2407 追问 2025-06-09 13:36

怎么做留底的分录

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齐红老师 解答 2025-06-09 13:37

你好,借管理费用,贷进项税。

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快账用户2407 追问 2025-06-09 13:39

这么做的意思是啥呀,还有老师我们还有长期待摊费用房租钱没摊销完呢怎么做分录

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快账用户2407 追问 2025-06-09 13:43

还有其他应付款怎么办

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齐红老师 解答 2025-06-09 13:46

你好就是将进项税转到费用里面去。 没摊销完,你要注销的时候一次性摊销。 其他应付款你可以付钱给对方也可以转入营业外

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快账用户2407 追问 2025-06-09 13:57

一次性摊销分录借长期待摊贷管理费用吗

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齐红老师 解答 2025-06-09 13:57

你好,是借管理费用,贷累计摊销。

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快账用户2407 追问 2025-06-09 14:01

老师增值税有留底可以转入营业外支出吗

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齐红老师 解答 2025-06-09 14:01

你好,操作是可以的。

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快账用户2407 追问 2025-06-09 14:49

老师我们其他应付款200多万呢,也没有那么多的现金,转入营业外收入交太多钱了怎么办

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齐红老师 解答 2025-06-09 14:50

你好,你们是什么业务形成的其他应付款。

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你好,是的。是需要冲平了。
2025-06-09
您好,这个转到营业外支出
2024-09-11
你好同学 可以让对方开具发票分割单。 哪果仍然不能取得,正常结转费用,企业所得税汇算时调增。
2024-12-22
同学你好 计入营业外支出
2022-08-18
学员你好,没有发票没办法冲账,需要做收入交税
2022-08-18
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