你好,是的。是需要冲平了。
老师,您好,请问预防账款以前是用于油卡充值的,公司已经很久没有业务了,打算注销,但是预付账款的借方挂有1700要怎么冲平呢?已经不可能拿回油票冲的了。
老师你好,这些公账付给个人的款,没有发票回来怎么冲账呢?公司准备注销
老师,我们公司有打货款,未收到发票的是不是记入预付账款先,发票回来再冲减预付账款。另外比如费用报销的发票没回来,我又要怎么做会计分录?我是做内账
2023年 的很多预付款没有收回发票,我需要在年底做暂估成本吗?后面回来的在冲减预付账款,然后进费用?
老师,我公司要注销了,预付账款没有发票开回来了,怎么处理呢?
那老师我应该做损失吗。
你好,你如果只是为了注销,可以当现金收回。
那现金多了怎么办,
你好,你如果想完全一致,就入营业外支出
还有就是我增值税有留底,是以前整税控盘留下的这个该怎么办
你好,这个你可以转入管理费用。
我的意思是注销账上可以有钱吗
你好,可以的。这个不影响注销。
怎么做留底的分录
你好,借管理费用,贷进项税。
这么做的意思是啥呀,还有老师我们还有长期待摊费用房租钱没摊销完呢怎么做分录
还有其他应付款怎么办
你好就是将进项税转到费用里面去。 没摊销完,你要注销的时候一次性摊销。 其他应付款你可以付钱给对方也可以转入营业外
一次性摊销分录借长期待摊贷管理费用吗
你好,是借管理费用,贷累计摊销。
老师增值税有留底可以转入营业外支出吗
你好,操作是可以的。
老师我们其他应付款200多万呢,也没有那么多的现金,转入营业外收入交太多钱了怎么办
你好,你们是什么业务形成的其他应付款。