你好,没问题,是可以这么做的

老师,你好!就是我们公司之前预付了应付账款,那是三四年前的了,但发票一直没有收回来,现在确认收不回发票了,我看了之前是预估了成本,结转了库存,后面又把预估红冲掉了,但现在我司账上应付账款借方挂着余额,请问怎么把这余额冲掉,谢谢!
老师,去年12月份的会计暂估成本400万(借主营业务成本贷应付账款暂估),然后今年我这边冲减暂估(借主营业务成本-负数贷应付账款暂估负数),因为我们这两个月没有收入,所以成本没有办法结转,但是有发票回来,我需要冲减暂估,然后结转成本的时候就会设计到主营业务成本,怎么处理呢
2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本,在次年5.31号没有回来那么多发票,也没有 做调整处理,我现在账上还挂着那么多暂估成本呢,我也按照她之前的做法还是冲减:借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗?这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了
老师,我在22.12月有一笔暂估成本,然后在5.31之前回来发票了,我就直接冲减当期的主营业务成本和应付账款暂估就行对吧,如果要是6月份回来的发票是不是就直接 做:借利润分配负数贷应付账款暂估?
老师建筑业公司22年的暂估10万,在23.5.31前没有回来发票,在7月份回来发票了,我冲减暂估就是借利润分配未分贷应付账款暂估,之后怎么做分录?(借工程施工贷银行,然后呢)
个体户工商年检,营业额或营业收入是指全年开票不含税收入吗?
请问快账上练习的科目余额表不能下载打印吗?
免税销售进项税额转出分录 借:主营业务成本-进项税额转出10000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出10000
个人住院费用可以扣个税吗
郭老师请问下所得税汇算清缴表里的105080里的资产计税基础是填资产原值,还是填写原值减去残值后的数来填写呢,说法不一不确定了所以问问老师
老师,您好,我们代理的有一个企业,是做白酒销售的,找了几个抖音达人给做的带货视频,签订了一年的协议,每月根据视频播放量点赞数等支付达人费,金额五六百也有,两三千也有,每个月支付的这部分达人费,申报时是按照劳务报酬(累计预扣法)还是劳务报酬(不适用累计预扣法)申报? 劳务报酬所得,每月预扣,年度个税汇算时是并入工资享受一年6万的扣除额跟专项附加扣除,还是单独计税?
老师这个股权变更要填转让合同编号,哪来的编号?还有这个股权变动时间我是写他们签股权转让协议的时间吧?
老师,你好!给公司试驾车买保险,保险发票上的车船税,入税金及附加吗?
就是社保个税都在26年5月之前都支付了都要把25年所有包括12月份的个税社保都算进汇算清缴里面吗
老师,我给朋友做代理记账,朋友想利用公司的有限责任不清偿某些债务,是不是主张自己的有限责任,还得申请破产