你好,没问题,是可以这么做的
老师,去年12月份的会计暂估成本400万(借主营业务成本贷应付账款暂估),然后今年我这边冲减暂估(借主营业务成本-负数贷应付账款暂估负数),因为我们这两个月没有收入,所以成本没有办法结转,但是有发票回来,我需要冲减暂估,然后结转成本的时候就会设计到主营业务成本,怎么处理呢
老师,我在22.12月有一笔暂估成本,然后在5.31之前回来发票了,我就直接冲减当期的主营业务成本和应付账款暂估就行对吧,如果要是6月份回来的发票是不是就直接 做:借利润分配负数贷应付账款暂估?
老师建筑业公司22年的暂估10万,在23.5.31前没有回来发票,在7月份回来发票了,我冲减暂估就是借利润分配未分贷应付账款暂估,之后怎么做分录?(借工程施工贷银行,然后呢)
2023年 的很多预付款没有收回发票,我需要在年底做暂估成本吗?后面回来的在冲减预付账款,然后进费用?
老师,我们2022年的项目已经在22年结算且已经支付了9万的技术服务费,因为一直没收到票,所以一直挂在预付账款,但是我们23年的利润冲减以前年度亏损还是很高,我可以把这笔费用在23年12月冲减以前年度损益调整,然后记到暂估成本,然后在2023年度汇算清缴前取的发票可以吗?
老师,代扣个人的社保为什么计到其他应付款的借方
老师您好,我兼职代账了一个培训机构,成立半年还未盈利,现在更换了2个股东,原来的2股东章程10万由一个股东全部打进来做进实收资本,现在新的2个股东分别注资10多万,我该如何做账?还有什么需要考虑的?印花税如何缴纳?不盈利没有分红没有个人所得税
以前年度的成本高了,现在要调减下来,怎么做账务处理
老师,其他流动资产期末余额是负数是什么情况呢,是不是账务处理错了
一个公司小规模成立2年了都是0申报,想用这公司做经营贷,怎么做些流水养起来这公司?再做经营贷,对流水和收入或者纳税有什么要求?能不能出个方案?我给老板规划讲一下?急
请问老师 ,公司老板投资了一个投资平台,合伙企业,利用投资平台又投资了一个有限责任公司,占股20%,那这部分自己在填写火炬网时,选择是否有公司风险投资,该怎么选
老师,代扣个人的社保为什么计到其他应付款的借方
小规模第一季度申报了企业所得税已经缴纳了,当时没有计提企业所得税,直接缴纳了款,现在怎么调整啊,补计提吗
老师,所得税费用的分录怎么做呢?需要计提吗?
老师,第一个格子说可以叠加享受优惠,最后一个格子又说只能选择其中一项,请问可以帮忙解读一下吗?有点迷糊。