你好,你借应交税费-应交个人所得税,贷银行存款。
老师,你好.2-4月份疫情期间多缴纳社保用于5月份社保抵扣。抵扣后5月社保没有缴纳社保费。之前发放工资时已预扣社保个人部分,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款 和银行存款。5月从员工工资扣除个人社保部分如何做会计分录呢?
我单位本月工资表中应付工资20000元,扣职工个人部分社保费2000元,实发工资18000元。请问老师按以下分录处理对吗? 计提工资时 借:管理(经营)费用20000 贷:应付职工薪酬20000 发放工资时 借:应付职工薪酬20000 贷:银行存款18000 其他应收款2000 代个人实际缴纳社保费时 借:其他应收款2000 贷:银行存款2000
公司帮挂证人员A购买社保,分录:借:应付职工薪酬-社保费900元 其他应收款300元 贷:银行存款1200元。A个人部份支付部份300元也由公司支付,单独做份工资表应发工资300元,那结转工资分录是如何做?是借:管理费用300 贷:应付职工薪酬-工资300 借:应付职工薪酬-工资300 贷:其他应收款300??
老师,9月份公户发放实发工资本是4000,但是发错成4150导致多发150元,9月份计提工资也是4000计提的,想在10月份发放工资扣掉上月多发的150元,9月和10月的会计分录麻烦指导一下?谢谢9月计提:借:管理费用~工资4000贷:应付职工薪酬4000,发放9月工资:应付职工薪酬4000借:其他应收款150贷银行存款415010月发放工资:借:应付职工薪酬4000贷:银行存款3850贷:其他应收款150老师,这样对吗?,这多发150元怎么处理?
老师,员工工资4月假如100元,个税10元,社保20元,4月罚款5元(从工资扣),计提4月工资分录借管理费用100贷应付职工薪酬100,5月发放分录借应付职工薪酬100,贷银行存款65,其他应付款20,应交税费个税10,其他应收款5元,1.请问分录是如上吗?2.6月个税报的时候是按95报吗?如果是的话报的个税95元,个税报的收入和应付职工薪酬总额100元不是相等的,是对的吗?
库存商品账面比实际多了,但是找不出来是哪年什么时候的错误了,怎么办?
老师,财报里应付职工薪酬那栏为什么还有数据
老师您好,请问个人去税务局代开销售发票,需要税务局核定2%-5%的税是属于什么税?还需要缴纳什么税?
老师,请问下2016年到2024年进项专票以前没有抵扣可以在2025年6月进行抵扣吗
老师,我今天问了一个文员工作。然后他说你有中级,做文员不是有点大材小用了吗,可是我连文员工作都不好找,要不要试下
计提、发放工资如何做分录?
老师,附加税是减半增收,计提的时候可以按减半德金额计提吗
汽车销售公司,客户购车贷款把款项转到汽车销售公司,出来车辆的贷款还有保险和车购税,我公司把车款收下后,保险和税款可以直接支取吗?
老师 我新接手一个公司 帐很乱 我从19年开始按银行流水做 第二笔有一笔别的公司转250万,当天又给另外一个公司转249.2万,没有票 这笔帐怎样做啊 麻烦您了
老师,9号就是今天离职,每月工资5000,这个月应该开多少钱,1号是周日,是不是也应该算在内,用5000/30*9=1500
下个月的时候,从工资扣就可以了。
意思是这月按正常不含个税的工资正常做账,不用计提个税,下月发放工资的时候一起做分录是嘛
你好,是的,你先做这个交个税的分录。
6月份缴纳的4月份工资个税,应该不用在5月份做分录了吧,下月做个税的分录和从工资扣除个税分录吧
你好,缴纳的时候,就是借借应交税费-应交个人所得税,贷银行存款。