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老师,供应商收我们的运费系统应该怎么做账,发票怎么做账

2025-06-09 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-09 14:55

您好,这个是你们的主营业务吗?

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快账用户6846 追问 2025-06-09 15:08

不是,我们是生产型企业

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齐红老师 解答 2025-06-09 15:11

借:应收账款
贷:其他业务收入
应交税费

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快账用户6846 追问 2025-06-09 15:13

供应商收我们的款做应收吗

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齐红老师 解答 2025-06-09 15:16

你们开了发票,要收钱回来的

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快账用户6846 追问 2025-06-09 15:47

是他们开票给我们,我们付运费给他,他们代垫了运费

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齐红老师 解答 2025-06-09 15:49

借:销售费用-运费
贷:银行存款

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快账用户6846 追问 2025-06-09 16:04

供应商的运费怎么是销售费用,不是制造费用

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齐红老师 解答 2025-06-09 16:07

这种如果是运货物,直接入成本就可以了

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您好,最重要的是销售价格调整以及运费发票的取得难度。
2020-09-09
借主营业务成本负数 应付帐款 贷进项转出
2021-01-17
你好,你是开给对方产品是吗?开给对方的多收入支付出去的属于成本。
2023-07-06
你好,要入账,收到发票后才可以抵扣认证。
2021-01-07
借:库存商品 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款
2021-12-03
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