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老师,我们收到供应商开出的红字发票,说是销售返利,我们应该怎么做账呢

2021-01-17 20:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-17 20:32

借主营业务成本负数 应付帐款 贷进项转出

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快账用户8806 追问 2021-01-17 20:36

为什么不是库存商品呢

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齐红老师 解答 2021-01-17 20:36

你好 你们没有销售的吗

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快账用户8806 追问 2021-01-17 20:38

如果没有销售就是库存商品吗

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齐红老师 解答 2021-01-17 20:39

你好 是的 做库存商品

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借主营业务成本负数 应付帐款 贷进项转出
2021-01-17
您好 请问2022年购进的货物都销售了吗
2023-03-06
同学你好,你看一下 借:银行存款 贷:主营业务成本 应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2023-03-06
你好,对方给你开的是附属发票,你们单位开的红字信息表吧。借预付账款,借主营业务成本,负数 贷应交税费、应交增值税进项转出。
2022-09-22
你好,根据你的描述,建议开2元的红字发票的 借:主营业务收入%2B增值税  2 贷:应收账款  2
2020-12-03
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