你好,你们是独立核算的分公司?
老师,注册公司现在都是认缴制没有交印花税,如果后期法人往公司转的钱太多了我都做成借款了,其他应付帐款太多了,我想把借款转为实收资本,可以吗
公司每个月都和法人借款,因为公司资金流总是不富裕,公司有钱也还,但是还的少,借的多,现在营业收入300多万,其他应付款1000多个,我怎么规避这个风险呢?
老师,我有一次钱,是代收代付的,走的其他应付款,现在其他应付款贷方是184,意思是对方多给我公司钱了,其实没有多给,这个184是从别的电户里面转过去的,这个184不知道怎么多的钱,不是从我账户出去的钱,现在可以,借其他应付款184贷营业外收入184吗,
老师,我们这个企业要注销,但是有20多万社保没交,要从别的公司转入一笔款,那我们这个公司没有收入了,也不能还了,我们这个借款需要怎么处理呢
老师,我要注销一个一般纳税人公司,其他应付款老板科目有个三万多的数据,这个怎么处理呢?公司账上没有钱还款,这个钱是公司自18年成立到现在,公司跟老板借来的钱用来公司运营。
请问下员工工资8000,社保个人部分由公司承担,那申报个税的时候,社保个人部分可以税前扣除吗?
老师咨询一下,我们在抖音平台买商品原价100,平台做活动给了优惠券10元,实际付款90元,那平台开发票是90还是100啊
刚进公司用什么财务软件,公司多元化
公司电子税务局上开电子发票开具金额的额度每月都会调整吗
老师,企业微信的认证技术专票 以及采买蓝大褂作为宣传费用的进项税额能抵扣吗
老师,我更改了22年4月-8月的增值税申报表,将即征即退数据合并到一般项目了,税款没发生变化,那9月到12月的本年累计数要自己逐月改还是系统可以自动带出来?不改会有什么后果?
老师,T3和金蝶区别大吗?
章程里公司认缴时间是12月,截止24.12.31实到账各400万,但印花税没有申报,我这里是这样填?
老师:请问,企业收入社保中心转入的:失业退费 这个要怎么入账啊?
您好老师,我们律师事务所挂靠在一家大所,是总分所关系,每年只给总所交管理费,都是独立法人单位。我单位派驻2人到总所上班,做的是我单位的业务,工资社保由总所代为发放和缴纳,半年和我们结算一次。垫付费用总所应该给我单位开发票吗?不然我们凭什么做成本费用呢?
是的老师
这个公司没有业务,现在账上啥都没有了,只有其他应付款了
你好,正常来说分公司这种可以直接注销,不用转入营业外收入。由总公司接收就可以了。
他就是欠总公司钱老师
你好,嗯。我明白。一般就是总公司合并数据就好了。
我是母子公司老师刚才说错了
如果是子公司的话,就得要转入营业外收入了。
老师还有别的方法吗,营业外收入太多了交税太多
你好,你问下税务局看能不能不清理,就注销。