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老师,我更改了22年4月-8月的增值税申报表,将即征即退数据合并到一般项目了,税款没发生变化,那9月到12月的本年累计数要自己逐月改还是系统可以自动带出来?不改会有什么后果?

2025-06-09 18:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-09 18:22

您好亲,需要逐月更正,系统不会自动带出来。

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齐红老师 解答 2025-06-09 18:23

不更正,就是报表前后对不上,自己也觉得别扭

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快账用户3757 追问 2025-06-09 18:38

不改,系统会预警吗?

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齐红老师 解答 2025-06-09 18:43

当时不会预警,如果以后办理业务涉及到数据比对,肯定会预警

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您好, 1.您需要正常在附二填报进项税,然后在主表里填在即征即退进项税里。 2.获取后,更改到即征即退一列里。 3.这一行可以空着不填,我们公司一直没填过。 4.需要申请办理,先按13%缴纳。
2020-09-09
您好 正规处理是报表填写错误做更正申报 报表数据一般不会自动清零 您这情况最好联系您税务局问一下处理方法,因为实物中各地有差异
2020-12-24
你好,1.你要很报表一致,168000要做期初数据, 2.你的计提成本无法确定发票,不能计入成本,年终汇算是要进行纳税调整的!以上回答希望能帮到你祝你生活愉快!
2021-08-20
同学您好,很高兴为您解答问题,请稍后
2021-09-29
这个确实要退税的啊
2019-08-05
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