同学 你好 可以的 可以做 借其他应付款184 贷营业外收入184

员工对公支出已经冲账,其他应收款其他(公司)。现在是除去税金,费用这部分多出来了。我怎么重分类给调没了?借款是:借其他应收其他,贷银行。冲时:借费用,税金,贷其他应收其他。现在就是冲账的这个借方费用出现的余额。这个对冲了应该没有才对。不知道为什么这个金额还在期末余额借方
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
老师,内账。我们代收客户的钱付机器款(代收的钱有进公账有进私帐),有时收了30万,但后面实际支付了50万,而且约定在以后每月对应实际支付的日期还款,(比方这个月12号付了50,那下个月的12号就还2万,分十期还完),还有就是租户的所有应付费用都从这里面扣,这整个的业务可以这样子吗? 收款- 借:银行存款 贷:其他应付-客户 付机器款:借:其他应付-客户贷:银行存款 若超过之前进账金额: 借:其他应付-客户 应收账款-机器款 贷:银行存款 收每月还机器款 借:其他应付 贷:应收账款-机器款 收电费:借:其他应付 贷:主营业务收入-电费 主营业务收入-房租 其他应收 就是和这个客户的往来
其他应付款贷方是138.43,实际上是平的才对,可以做借其他应付款138.43贷营业外收入吗?这个其他应付款走的代收代付,这个户余额是138.43这个钱不是我单位出的,
老师,我有一次钱,是代收代付的,走的其他应付款,现在其他应付款贷方是184,意思是对方多给我公司钱了,其实没有多给,这个184是从别的电户里面转过去的,这个184不知道怎么多的钱,不是从我账户出去的钱,现在可以,借其他应付款184贷营业外收入184吗,
老师去年暂估的成本发票,今年开不进来票账务怎么处理,汇算怎么做
老师,你好,请问母子公司之间的合并报表,应该怎么编制?
在快手平台销售的商品发票名头写谁
老师,现在可以异地报税和开发票吗?会有风险或者需要提前和税务局报备吗?
老师您好,我2月份时付了2月到4月共3个月的房租,但是发票没来,2月的分录,借长期待摊,贷银行存款,同时分摊2月房租,借管理费用,贷长期待摊。3月份发票来,超常分摊3月份房租,这样对吗?还是说2月不分摊,3月来了发票再分摊呢
请问老师,写预算收支是不是按照实际收支的来填写,不算摊销的费用那些哈?
依据这个算一下资金周转情况,灯具需要3年。把它付清,每季度付款一次。均额,这个商业逻辑能不能合理的运转
老师好!今天问所有者权益变动表怎么填的,不是说不用填写,申报财务报表就会自动生成到所有者权益变动表吗?
老师,公司出售了一套房产,一般纳税人。账务怎么处理
老师,这个月公司开了一张红字发票红冲2月份的一张发票,到4月申报的时候是要退税吗?