同学 你好 可以的 可以做 借其他应付款184 贷营业外收入184
老师,公司今年贷款了500万,现在账上在老板名下的其他应收款,和老板以前借私人钱为了公司运转借的私人的钱,(之前借私人钱时没有从公账走),现在还钱是从账上走的,我记得其他应付款跟其他应收款里了。现在就是账上其他应收有借方余额,跟其他应付也是借方余额合计大概也有400万,现在老板的名下其他应收是80万,我想把公司贷款的一部分重新计入老板名下,贷款利息就会有一部分需要调增,这个方法可行吗?比如贷款500万,我计入老板名下贷款重新计算200万,那么贷款利息就要有200算老板往来这样可以吗?
其他应付款和其他应收可以是同一个人吗?比如说这个张xx(不是公司老板),借钱给我们公司,然后我们公司把钱还了一部份,还欠他1000元。当时计入的是 借:现金 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:现金 (注:还欠1000元没付) 现在这个张xx要从我们公司借走50000元。但是之前我们还欠他1000元。现在我该怎么设置会计科目?49000元计入“其他应收款”里面吗? 还是还计入其他应付款里???请指教。
我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 就是所有收到的钱都做了其他应付款的贷方,用钱的时候并没有从其他应付款减少。而是很多用在经营费用上了。然后这个其他应付款就没有结转。 现在应该怎么处理?
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
老师,内账。我们代收客户的钱付机器款(代收的钱有进公账有进私帐),有时收了30万,但后面实际支付了50万,而且约定在以后每月对应实际支付的日期还款,(比方这个月12号付了50,那下个月的12号就还2万,分十期还完),还有就是租户的所有应付费用都从这里面扣,这整个的业务可以这样子吗? 收款- 借:银行存款 贷:其他应付-客户 付机器款:借:其他应付-客户贷:银行存款 若超过之前进账金额: 借:其他应付-客户 应收账款-机器款 贷:银行存款 收每月还机器款 借:其他应付 贷:应收账款-机器款 收电费:借:其他应付 贷:主营业务收入-电费 主营业务收入-房租 其他应收 就是和这个客户的往来
你好,咨询一下,外地项目在一栋楼里,街道地址啥的都这样,有两个公司找我们干活,我现在给这两家公司开发票,发票地址街道是一样的,就购买方抬头不一样,开一张发票还是两张发票?
老师你好,我想请问一下,我们公司是小规模纳税人,客户是一般纳税人,需要我们给他开专票三个点,他说他自己给三个点的税费,我们可以这样操作吗?还是要不要加一个点?因为还有经营所得税,对不对?遇到这种客户,我们应该怎样算加税点或加几个点?
老师好,请问同一人能在一个公司交五险,在另外一个公司交住房公积金吗?
做表格好不好做。简单吗
房地产公司一般都是那些税率
请问老师,公司前几个月都有相同的两个人做劳务费,5月没有这两个人的劳务费了,在申报个税上还需要给这两个人做减员吗
老师晚上好!我想请教一下,我公司是节能服务公司,采购的是A,B,C三种货物,销售的时候给客户开票的是A货物,但是方案里A货物的附属配件有BC,那我下库存直接把ABC都下库存了有问题吗
老师,试用期干了五天后来不干了,需要支付工资吗,没有签署合同啥的
你好,老师,关于卖了个电站给别人,别人重新注册了一个新营业执照,我还需要去税局处理什么业务?是买卖合同税吗
老师,我们公司租的办公室,发票怎么开成公司的