同学,你好 红色圈圈是认缴的时间,和章程一致就行
请问2021年1月15号申报个税时是按照12月实际发放数据申报的,也就是11月计提的工资数,依次类推,后面每个月都是这样申报的,截止到本月都是这样申报的,但是12月的申报数据里面有些员工的工资实际没有发放,要本月一起发放,这样有没有问题呢?另外2月申报个税的时候我应该怎么申报呢?如果两个月的工资合并在一起申报的话,个税就多了,应该怎么处理呢?
工商年报的几个问题 一股东出资信息,实缴出资额是开业到2021年12月31日累计的,还是2021年期间的? 二股东以前年度出资的,实缴出资时间是他最后一次出资的日期吗? 三认缴出资时间是章程里面截止时间(例2030.5.31),还是其他? 四资产状况表利润是负数是不是如实填?负数有没什么影响? 五单位累计欠缴金额填了有没什么影响?我们这边21年12月医保系统升级,医保12月当时没有划缴,2月时才划走。
老师请问下公司两个股东,现在股东A 要把他们全部股权转让给B,变更为 一人有限公司,但是两个都是认缴金额到目前为止都没有资本到位,那现在股权转让不是要填一个B支付A的股权转让日期吗(这个一般填多久),另外其实这个股权转让B是不用支会A对价,但章程里面显示的是要对付对价的,那这个资金没有支付实际要支付,就是A认缴资金转到B认缴了,那这个印花税要马上申报缴的吗
我们公司是23年6月成立的,当时没有核定营业账簿的印花税。24年3月11日让专管员增加了这个税种起止时间是2024年1月1日,按年申报。但是23年已经有股东实缴了,那我23年的实收资本印花税可以到25年的时候在申报吗?还是需要到税务局去补缴23年的
找郭老师,请问申报21年营业账薄的时候,21年转入100万但不是公司章程里的股东,但是当时记入实收资本科目,并且缴纳了营业账薄印花税。22年其中一名股东投资款转入50万,当时记在实收资料科目下,但是申报22年营业账薄的时候没有申报,这种情况应该怎么调整呢?
老师请问一般纳税人出口货物,是直接开普票吗,什么情况下开专票呢,退税是根据进行发票的退税率退吗,勾选还是正常勾选吗
老师。购买大米后直接销售大米 发票如何赋码,购买稻谷后加工后销售大米开具发票如何赋码,是不是都是谷物加工品*大米
老师您好,我想向您请教一个问题。就是一个自然人。他出租。自己的私家车给。一个公司。那么。他在。计算增值税的时候。他需不需要交增值税呢?他是否是按照小规模纳税人的。政策。来计算增值税的。他。一年收一次租金。每次也就是。3万块钱到5万块钱这样
老师,国际货物运输代理服务免增值税,开票是远什么税率?
老师,感觉今年财管不难,但是每道大题都没有做完,感觉只有客观题达到48分左右才能过,怎么办?
@董老师,你好,继续提问的,谢谢~
计提个税分录:借:应付职工薪酬——个税 贷:应交税费——应交个人所得税,支付个税分录:借:应交税费——应交个人所得税,贷:银行存款,老师,这是计提和支付个税的分录,但是我有一个问题,因为应交税费——应交个人所得税的这个科目可以平掉,那应付职工薪酬——个税,这个科目怎么在账目中平掉呢?
老师,公司申报工资个税人数超过30人,需要交残保金,我们公司申报了一百五六十个人,面临交残保金的问题。这个怎么合理规避,麻烦老师给提供个方案,具体怎么能操作落地?
如果说.增长率5% 市场份额第二位到底 算是现金牛还是 痩狗业务呢
老师,有一家个体工商户,每月销售额5万,后期每月销售额会增长到60万,请问是不是全额交增值税60万*1%,解析下
实缴时间和实缴金额是这样填吗?
同学,你好 实缴时间,是实际投入的时间,2024.12.31 金额,就是200万 可以的
截止24.12.31到账是各400万,那我是填400还是200?
同学,你好 认缴是200,你最多投入200的。超过的不是实收资本
我24年工商年检的先填各400万?印花税是按次申报的,我25年以后再申报可以吗?
同学,你好 印花税是需要实缴的时候申报的
超过的我要记哪个科目下面?
同学,你好 资本公积
那全部做成实收资本了,怎么处理?
同学,你好 分录不对,要调整,把多的实收资本改成资本公积