借:管理费用 贷:其他应付款-王二

我们公司经常有业务员去外面先垫资,去外面差旅费,汽车邮费,住宿费拿一些票回来再报销,比如业务员叫王新,但是业务员拿回来的报销单子上是什么快捷酒店呀,因为有发票拿给财务,所以财务就从公账转给王五个人账号上,这种情况我们公司该如何做分录,借方 销售费用-差旅费,贷方 银行存款,还是借方 销售费用-差旅费 贷方 其他应付款-王五,借方 其他应付款-王五 ,贷方:银行存款
老师,我们公司基本户没钱,支出的费用都是其中一股东的老婆李某垫付的(李某用微信,支付宝,现金都付过)李某在公司担任后勤主管,所发生的费用,会计账贷方做的都是其他应付款-李某,现在公司法人要求把其他应付款-李某全部换成其他应付款-法人(意思就是欠法人的钱),到时公账有钱还款打给法人账户,但是科目更改为"其他应付款-法人"后,所对应的每笔业务记账凭证后需要附哪些凭证呢,我这边怎么操作合适?三个月的账其他应付款款有十几万
老师,员工已经垫付,员工填写完报销单之后,老总签完字,但是没有给员工报销费用,怎么做账?例如李员工以微信支付方式,支付窗帘费用1600元;李员工已经填写完报销单,老总已经签完字,公司未给他报销1600元。如何做会计分录?
老师,分录不会做了,我们公司给保险公司付1000元车的交强险,保险公司给我们开票1000元.这笔钱A公司会给我们报销,我第一笔分录做费用,但是应收A公司的这笔钱怎么做分录呢,请老师指点一下
老师,公司去年底进货未付款,今年由业务员先垫付款,然后走报销,从银行打款给垫付人,这个分录应该怎么做呢?去年进货时是借:库存,贷应付账款,今年这个分录应该怎么做呢
营业执照办好了,个人扫码登录了,想开通一般纳税人,为什么个人扫码登录了,不行的。
老板私下支付给分包方的款项,对方是个人没有开发票过来,在账务处理的时候要不要体现借:主营业务成本,贷:其他应付款 对方和老板谈的到手这些钱的,也不开发票,还是直接不做这笔分录了呢?不抵扣成本会好一点,不知道要怎么处理会好一点?
你好老师,我想问一下,我家24秒年有一笔审计费20 万,凭证做的费用,但没有发票,汇算清缴时候这笔费用调增了所得税,今年25年也没来发票,要调账,要做以前年度损益调整,我想问老师这怎么做凭证啊,所得税还用以前年度损益调整吗
老师,劳务报酬,稿酬,特许权使用费在个人所得税汇算清缴的时候不足4000块钱,是减800,作为收入额,还是直接打八折乘以80%作为收入额?
支付给外包公司的社保公积金金额,属于现金流量表里面什么项目呢
老师您好,记账的时候把计提工资和社社保与发放工资和缴纳社保都记账在同一个月,可以吗?
老师,您好。我公司是小规模纳税人。之前开了发票季度超过了30万,缴纳了增值税,所得税现在要红冲发票,金额有点大。是否会退回增值税和所得税?有税务风险吗?
老师,请问现在电商平台向税务推送数据,是都是按季度推送,还是也有按月推送的
老师,公司转账到股东,股东再用个人存单(存半年)做质押,银行开承兑汇票支付货款,像这种,怎么做账务处理
公司给员工发的提成我是跟工资合并申报吗
王二不是公司员工,是其他公司的
一样的,谁垫付的就挂谁的名字
那不就成了我公司欠王二的款了吗?这款我公司应是收款呀?
这笔500元没付款
公司应付给报销人李五清洁费500元,明明就是要付款,为啥你们要收款呢?
我公司要付款给李五500未付应是应付账款;但是这笔500元实际应由王二付款给李五,那我不应做王二的应收账款吗?
没明白为啥是王二付给他呢?具体什么业务?
就是李五向我公司报销未付,我做应付款,不是我公司的实销的,我公司不得向王二要这笔款吗?
建筑公司,大切包给王二,李五报保洁人工费,现在李五找到建筑公司要保洁费,未实付款
意思是你们代王二支付的费用?报销的时候直接 借:其他应收款-王二 贷:银行存款 收回时做相反的分录
未付款,只是挂账
付款的时候再做账,没有付款不做账
可是我得挂账呀
借:其他应收款-王二 贷:其他应付款-李五