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我们公司经常有业务员去外面先垫资,去外面差旅费,汽车邮费,住宿费拿一些票回来再报销,比如业务员叫王新,但是业务员拿回来的报销单子上是什么快捷酒店呀,因为有发票拿给财务,所以财务就从公账转给王五个人账号上,这种情况我们公司该如何做分录,借方 销售费用-差旅费,贷方 银行存款,还是借方 销售费用-差旅费 贷方 其他应付款-王五,借方 其他应付款-王五 ,贷方:银行存款

2022-04-15 22:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-15 22:15

借方 销售费用-差旅费 贷方 其他应付款-王五,借方 其他应付款-王五 ,贷方:银行存款

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齐红老师 解答 2022-04-15 22:15

这么做查着方便点

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快账用户1295 追问 2022-04-15 22:17

我们会计全部都是借:销售费用-差旅费 贷:银行存款,这样做也可以的对吧

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齐红老师 解答 2022-04-15 22:20

也可以,就是以后插着没那么方便

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借方 销售费用-差旅费 贷方 其他应付款-王五,借方 其他应付款-王五 ,贷方:银行存款
2022-04-15
1,外来原始业务1,4,5 2,可以报销,这里属于真实经济业务,滞后报销
2022-05-24
1,外来原始业务1,4,5 2,可以报销,这里属于真实经济业务,滞后报销
2022-05-24
你好,同学。 如果这是你的主要经营范围,就是主营业务。 如果不是,才是其他业务收入的。
2020-09-20
充值时分录:借 银行存款990 财务费用10 销售费用100 贷 预收账款(卡号➕姓名)1100 (这个是对的) 消费时:借:预收账款300 贷:主营业务收入300 问题一:会计分录这样做对么?分录应该以下。 借:应收账款。 贷:主营业务收入。 应交税费—应交增值税。 减免对应的增值税时,分录为。 借:应交税费—应交增值税。 贷:营业外收入—税收减免。 问题二:赠送的100元在消费时是否也计入收入?是的 问题三:消费时贷计的应交税费按照收入来计算税费么?现在小规模开普票免税的,按照以上老师分录做
2022-10-06
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