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我公司是小规模,老板想转一般纳税人 ,有个合作的第三方,是他送货给我们客户 然后客户回款他扣三个点再回给我们 原来一直开普票给他 如果升为一般纳税人 开专票 是不是对他们也有影响?
三月对方开给我们的发票 我们付款了 然后他们需要退款一部分 发票需要退回去他们重开 对方小规模 我们一般纳税人 想问下对方这个月重开的时候还能开一个点吗还是必须三个点(专票)
你好,我们是一般纳税人,一个客户是小规模纳税人,在今年我们二月份的时候开具增值税专票三十几万给他们,到今天她们会计搞错了,她们一直以为自己是一般纳税人,所以我们开的也是13点的,专票,她们现在发现自己错了,让我们重新开具,这个票应该怎么开?
老师,早上好!请问一下,我们是一般纳税人,我们一个客户要我们给他开具3个点的普票,我们只能开13个点的普票或者专票吧,就算开普票也是13个点,和专票一样计入销项税额的,对不
老师,您好!我想问问,我们公司是一般纳税人,税率是13个点,这个月给客户代加工一批产品,开加工费发票,只能开13个点还是可以开其他税率?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
您好,小规模开3%专票,如果客户承担3个点税费,增值税部分已覆盖,不用额外加价。 客户支付的3个点不含所得税,如果企业利润高,可协商加0.5%~1%税点。所以我们再加上1%%2B0.03%印花税=1.03%
老师你好:如果我们不加点的话,我们会不会亏?不是到年底会算清缴的时候就要交经营所得税吗?我们不把所得税的点加上吗?印花税我们也要交,所以应该要把所经营所得和印花税的点都加上是吗?
您好,这个亏不亏是和哪个比较呢,本来就是要交税的,不管开票不开票,从这个角度来说是不亏的,如果公司不开票就不申报,那开票了当然是增加了税金 是的,经营所得个税和印花税都要考虑
要是我只开普票,我一个月控制在10万的话,我就可以不用交税呀,但我现在是主要开的专票,我要增加了税金,对方把税金给我们了,相当于我也没有增加,是不是?主要就是经营所得税,这个要怎么样去加这个点呢?如果想要我们的利润高一点,我们就可以加个0.05到0.1是吗?如果不加的话,其实我们也是不亏,因为你只要开了票都要交经营所得税是吗?印花税是我们主动每个月都要报一点吗?根据合同的金额3‰我们就可以给客户加个0.03的税点
董老师您好,我突然又想到一个问题,如果我们一年营业额就在120万,那这样子,是不是就不用交经营所得税了?都全是免税的。这样的话,我也可以不用加的经营所得税税点加,加一个印花税就可以了,是吗?如果我的年销售额超过了120万以上,比如说我有200万,超了80万,那这80万我就应该要去按比例去交,对不对?
您好,增值税客户付3%税费,开专票不亏(增值税已覆盖)。所得税利润低可不加税点;利润高可加0.05%-0.1%。印花税合同金额的0.03%可加此比例转嫁客户。