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我公司是小规模,老板想转一般纳税人 ,有个合作的第三方,是他送货给我们客户 然后客户回款他扣三个点再回给我们 原来一直开普票给他 如果升为一般纳税人 开专票 是不是对他们也有影响?
三月对方开给我们的发票 我们付款了 然后他们需要退款一部分 发票需要退回去他们重开 对方小规模 我们一般纳税人 想问下对方这个月重开的时候还能开一个点吗还是必须三个点(专票)
老师,早上好!请问一下,我们是一般纳税人,我们一个客户要我们给他开具3个点的普票,我们只能开13个点的普票或者专票吧,就算开普票也是13个点,和专票一样计入销项税额的,对不
老师,您好!我想问问,我们公司是一般纳税人,税率是13个点,这个月给客户代加工一批产品,开加工费发票,只能开13个点还是可以开其他税率?
你好老师,我们是一般纳税人公司,我们采购一个设备,供应商是小规模纳税人,对方给我们开了一张价税合计10000的普票,我们公司要把这个设备卖给客户,给客户开13%的专票,请问我需要加多少税点合适?
老师您好,我们公司注册资本由1000万元减至850万元,其中占15 %的小股东退股,因为公司亏损,无需给该股东退款,账务处理需要怎么做?
老师好,请问加班工资是怎么算的呀?是基本工资除以上班天数嘛?
朴老师,我公司是电商公司,25年付给快递公司的运费(已记为费用),在26年1月-5月开的发票(完成25年企业所得税汇算清缴前),这个发票可以作为我公司25年的费用税前扣除吗?
朴老师,我公司是小规模纳税人,现在更正前三个季度的增值税和企业所得税在电子税务局就可以操作是吗?现在更正前三个季度的增值税和企业所得税不会很麻烦吧?
行政单位往电业局预存电费款1万元,因预存电费款产生20元利息用做了电费,导致收据是10020元,这笔业务会计分录都要怎么做
我们公司购进家具或者木材委托其他公司进行上色和加工,购进的家具或者木材直接送到对方公司储存,应该怎么做账?
老师我们公司营业执照显示公司设立了一个分支机构,这个对退税会有什么影响吗,分支机构要不要付租金,搞一个办公场所
老师,法人是企业股东在企业开支我,申报个税了,但没签劳动合同,这有纳税风险
老师:直接计入所有者权益的利得与损失是什么意思?
老师好?请问有没有认识做政府惠企项目政策的?公司是宁夏的。
您好,小规模开3%专票,如果客户承担3个点税费,增值税部分已覆盖,不用额外加价。 客户支付的3个点不含所得税,如果企业利润高,可协商加0.5%~1%税点。所以我们再加上1%%2B0.03%印花税=1.03%
老师你好:如果我们不加点的话,我们会不会亏?不是到年底会算清缴的时候就要交经营所得税吗?我们不把所得税的点加上吗?印花税我们也要交,所以应该要把所经营所得和印花税的点都加上是吗?
您好,这个亏不亏是和哪个比较呢,本来就是要交税的,不管开票不开票,从这个角度来说是不亏的,如果公司不开票就不申报,那开票了当然是增加了税金 是的,经营所得个税和印花税都要考虑
要是我只开普票,我一个月控制在10万的话,我就可以不用交税呀,但我现在是主要开的专票,我要增加了税金,对方把税金给我们了,相当于我也没有增加,是不是?主要就是经营所得税,这个要怎么样去加这个点呢?如果想要我们的利润高一点,我们就可以加个0.05到0.1是吗?如果不加的话,其实我们也是不亏,因为你只要开了票都要交经营所得税是吗?印花税是我们主动每个月都要报一点吗?根据合同的金额3‰我们就可以给客户加个0.03的税点
董老师您好,我突然又想到一个问题,如果我们一年营业额就在120万,那这样子,是不是就不用交经营所得税了?都全是免税的。这样的话,我也可以不用加的经营所得税税点加,加一个印花税就可以了,是吗?如果我的年销售额超过了120万以上,比如说我有200万,超了80万,那这80万我就应该要去按比例去交,对不对?
您好,增值税客户付3%税费,开专票不亏(增值税已覆盖)。所得税利润低可不加税点;利润高可加0.05%-0.1%。印花税合同金额的0.03%可加此比例转嫁客户。