同学您好,很高兴为您解答,请稍等
我公司是小规模,老板想转一般纳税人 ,有个合作的第三方,是他送货给我们客户 然后客户回款他扣三个点再回给我们 原来一直开普票给他 如果升为一般纳税人 开专票 是不是对他们也有影响?
三月对方开给我们的发票 我们付款了 然后他们需要退款一部分 发票需要退回去他们重开 对方小规模 我们一般纳税人 想问下对方这个月重开的时候还能开一个点吗还是必须三个点(专票)
老师,早上好!请问一下,我们是一般纳税人,我们一个客户要我们给他开具3个点的普票,我们只能开13个点的普票或者专票吧,就算开普票也是13个点,和专票一样计入销项税额的,对不
老师,您好!我想问问,我们公司是一般纳税人,税率是13个点,这个月给客户代加工一批产品,开加工费发票,只能开13个点还是可以开其他税率?
你好老师,我们是一般纳税人公司,我们采购一个设备,供应商是小规模纳税人,对方给我们开了一张价税合计10000的普票,我们公司要把这个设备卖给客户,给客户开13%的专票,请问我需要加多少税点合适?
12330网络购物收汇的,可不可以退税?
老师,报关单中的申报要素究竟是根据发票内容填写还是根据hs编码填写? 我的理解是知道产品信息,然后通过海关网站查询这产品的Hs编码,然后这个编码对应的产品全部信息! 但有个疑问就是如果编码出来的信息与发票有点不相符,以谁为主? 查询编码是从海关网站查询吗?
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
您好,小规模开3%专票,如果客户承担3个点税费,增值税部分已覆盖,不用额外加价。 客户支付的3个点不含所得税,如果企业利润高,可协商加0.5%~1%税点。所以我们再加上1%%2B0.03%印花税=1.03%
老师你好:如果我们不加点的话,我们会不会亏?不是到年底会算清缴的时候就要交经营所得税吗?我们不把所得税的点加上吗?印花税我们也要交,所以应该要把所经营所得和印花税的点都加上是吗?
您好,这个亏不亏是和哪个比较呢,本来就是要交税的,不管开票不开票,从这个角度来说是不亏的,如果公司不开票就不申报,那开票了当然是增加了税金 是的,经营所得个税和印花税都要考虑
要是我只开普票,我一个月控制在10万的话,我就可以不用交税呀,但我现在是主要开的专票,我要增加了税金,对方把税金给我们了,相当于我也没有增加,是不是?主要就是经营所得税,这个要怎么样去加这个点呢?如果想要我们的利润高一点,我们就可以加个0.05到0.1是吗?如果不加的话,其实我们也是不亏,因为你只要开了票都要交经营所得税是吗?印花税是我们主动每个月都要报一点吗?根据合同的金额3‰我们就可以给客户加个0.03的税点
董老师您好,我突然又想到一个问题,如果我们一年营业额就在120万,那这样子,是不是就不用交经营所得税了?都全是免税的。这样的话,我也可以不用加的经营所得税税点加,加一个印花税就可以了,是吗?如果我的年销售额超过了120万以上,比如说我有200万,超了80万,那这80万我就应该要去按比例去交,对不对?
您好,增值税客户付3%税费,开专票不亏(增值税已覆盖)。所得税利润低可不加税点;利润高可加0.05%-0.1%。印花税合同金额的0.03%可加此比例转嫁客户。