同学您好,很高兴为您解答,请稍等
我们帮供应商员工付房租2000,这2000块钱供应商给我们上积分,抵2000货款,具体怎么记账,记什么科目
老师,生产企业有固体废物产生但是委托第三方处置了,不涉及税款缴纳,税务局说也得零申报,像是这种逾期零申报会有哪些影响?
社保如果2021年有缴,2022-2023年没有缴,2024年有缴。中间断了那2021年已缴的年限可以累加?
老师,请问承包费税率多少
请问老师的企业增值税每个月交多少啊,有什么好方法吗?我们增值税税负率0.46% 这个符合逻辑吗?我们有抵扣税
我们是外包4S店洗车美容业务,开票给4S店都是生活服务*洗车服务费,现4S店说万一税务局查起来的话,不能说明是经营洗车还是员工洗车,让我们开现代服务*洗车服务费,那美容也开现代服务吗?
容量电费就是基本电费吗
装修费如何入账48000,是挂长期待摊费用还是如何处理
老师,个体工商户的法人,他交社保的话可以直接在这个个体工商户名下交吗?不太懂
请问电子承兑汇票要转让给下一家公司要怎么操作流程,
您好,小规模开3%专票,如果客户承担3个点税费,增值税部分已覆盖,不用额外加价。 客户支付的3个点不含所得税,如果企业利润高,可协商加0.5%~1%税点。所以我们再加上1%%2B0.03%印花税=1.03%
老师你好:如果我们不加点的话,我们会不会亏?不是到年底会算清缴的时候就要交经营所得税吗?我们不把所得税的点加上吗?印花税我们也要交,所以应该要把所经营所得和印花税的点都加上是吗?
您好,这个亏不亏是和哪个比较呢,本来就是要交税的,不管开票不开票,从这个角度来说是不亏的,如果公司不开票就不申报,那开票了当然是增加了税金 是的,经营所得个税和印花税都要考虑
要是我只开普票,我一个月控制在10万的话,我就可以不用交税呀,但我现在是主要开的专票,我要增加了税金,对方把税金给我们了,相当于我也没有增加,是不是?主要就是经营所得税,这个要怎么样去加这个点呢?如果想要我们的利润高一点,我们就可以加个0.05到0.1是吗?如果不加的话,其实我们也是不亏,因为你只要开了票都要交经营所得税是吗?印花税是我们主动每个月都要报一点吗?根据合同的金额3‰我们就可以给客户加个0.03的税点
董老师您好,我突然又想到一个问题,如果我们一年营业额就在120万,那这样子,是不是就不用交经营所得税了?都全是免税的。这样的话,我也可以不用加的经营所得税税点加,加一个印花税就可以了,是吗?如果我的年销售额超过了120万以上,比如说我有200万,超了80万,那这80万我就应该要去按比例去交,对不对?
您好,增值税客户付3%税费,开专票不亏(增值税已覆盖)。所得税利润低可不加税点;利润高可加0.05%-0.1%。印花税合同金额的0.03%可加此比例转嫁客户。