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上个月结转损类到本年利润将银行利息收入做在了借方,然后利润表对不上,这个月要怎么调整?
老师手工做账银行结息借 银行存款 贷财务费用_利息收入,还有期末损益结转借财务费用_利息收入贷本年利润对吗?
#提问# 收到补助:借银行存款 贷营业外收入 月末:借本年利润 贷营业外收入3479.84 年末还需如何结转? (年末本年利润结转未分配利润金额-205621.04元,利润表利润总额-209100.88元,二者金额不一致,需要如何调整?)
请问老师,财务费用期末是不是要结转到本年利润? 产生银行手续费: 借:财务费用 4 贷:银行存款 4 收到利息:借:银行存款 8 贷: 财务费用 8 结转利息: 借:财务费用 4 贷:本年利润-未分配利润 4
收银行存款利息500,借,银行存款500,借,财务费用\\利息收入,一500,月末结转财务费用,贷:财务费用\\利息收入一500,贷:本年利润\\未分配利润500,对吗?
处置固定资产车辆可以用简易计税办法吗
老师,发票上开的化学合成材料聚苯乙烯计入原材料还是生产成本的消耗品
老师 请问下 采购对私代垫货款 采购商品 商品也入库了 但是未收到发票 可能也不会开票了 这个汇算清缴调增了 但是对公还能给员工报销采购款吗 挂了个其他应付款
5月份员工请了一整月假,是不是整个月工资为0,那个5.1假期法定节日还算工资给她吗?
员工个人部分社保和个税收不回来,应该怎么做账务处理
一般纳税人,比如1月,收到ETC通行票,金额:11.99,税额:0.36,3月收到ETC通行票,金额11.99,税额:0.36,分别怎么入账?并且1月、3月,这2张通行费未抵扣。然后现在6月份了,我要抵扣这2张通行费的税额了,又该怎么入账?还是说每个月的ETC必须当月抵扣?没有销项,也要抵扣吗?
进项发票已经抵扣了对方又红充了一部分发票我要怎么入账啊,红充了1700块,发票金额1504.42,应该怎么入账啊税额有195.58
老师,税务系统提示的这是什么意思?
老师,从农民工工资专用账户支付工资怎么做会计分录?
老师好,收到客户汇入人民币5000元摘要大写还是小写?怎么写标准?大写
您好,要结转的哦,财务费用-利息是期间费用,都要结转的
银行到利息收入手工账月末结转:借:财务费用 贷:本年利润,借:本年利润 贷:银行存款
您好,后面那个分录,没有道理哦
那怎么做,我财务费用结转后我现在本期借贷不平衡借方就多了银行存款利息收入所以不平衡?
您好,借:银行(正) 借:财务费用-利息(负) 月末结转到本年利润 借:财务费用-利息 贷:本年利润
收到时利息时这垟做分录的:借:银行存款贷:财务费用,月末结转借:财务费用,贷:本年利润 ,可是本期借贷就不平衡银行收入了那个利息收入那要怎么平这个账?
您好,不行,财务费用不能做在贷方哦,哪会不平呀,财务费用都在借方,借正借负,相加为0
我做的是手工账
您好,手工账也是这样写分录的嘛
那你写的月末结转财务费用怎么在借方?
因为利息收到,写分录时,借:财务 费用-利息(负) 现在结转借方正,才能平嘛