你好 你是销售给他的原材料,然后这个原材料有问题还是怎么了?还是当时给少了
老师,您好,预付原材料款,记账凭证怎么做,收到原材料后再怎么做记账凭证呢?
老师:如果店铺活动购19.9元券抵100元,这个凭怎么做,客户购物后抵用了100,凭证又怎么做?
收到客户材料款。我们还没给对方开票怎么做凭证
老师,设备售出后寄给客户用来修修补补的原材料,会计分录怎么写
老师,原彩料账面是负90000元实际库存原材料是50000元,这个凭证怎么做?
请问 我们公司是卖门票的 线上各平台售票 请问确认收入时 订单附件太多了这种 老师怎么办
去年税务让补房产税,提供不了原值依据,税务局就让按原值100万补了三年,后面我就一直按这个交,刚才打电话说检测到去年补的原值有风险,不应该是整数[尴尬],去年补的还能是税务局让交的,后面自己也按那个交的怎么办
注册资金实缴要交多少税?
贸易公司自己没有内账,每次要求开票出去,有时候先进来发票,有什么先出再进发票,这种情况,有没有比较好的办法做好记录。例如:先进后出,就在进票上备注出库发票的编码,但是又不是每次都先进后出。。。就是帮我想个办法老师,还有就是发票产品名称都雷同,单价却截然不同。结转出库的时候不好辨别。可能同样开出去是上衣(名称不能改,也没办法编辑规格)单价不同,是这个意思
金融资产,求营业利润金额,求对所有权的影响,求账面价值。这些怎么区分理解。
异地施工预缴税款,增值税,附加税,企业所得税,的会计分录,怎么写,需要计提吗
姐妹们,想问下有个定期定额开超了,要作废10几万发票,可以作废吗?
老师,申报社保平均工资,个税和社保报的要保持一致吗,但我们社保都是按最低申报缴纳的,工资个税又是按实际高的那个缴纳个税的,这个要怎么办呢
麻烦老师看看这个母题我写的蓝色的会计分录是否正确呢
请问,如果把厂房租给别人,但我实际开票写的明细为仓储服务费,签的合同为仓储保管。这个房产税是按自用交还是从租交?
实际不少客户说少了,给他补的客户不给钱,
借营业外支出 贷原材料,让他提供缺少的证明
老师,冲管理费用可以吗
你充管理费怎么充你写一下。
借管理费用(客户扣款) 贷原材料
可以打,这个不是冲管理费用,是增加管理费用