你好,这个固定资产正常按月折旧就行。
老师,我们是建设公司,7月份收到的材料专票,没有抵扣认证,现在做7月份的账,需要把这些发票入账吗?如果7月份入账,到九月份再做认证抵扣,应该怎么做这些会计分录
老师请问比如这个月有收入,有些开票,有些没有开票,都要当做这个月的收入,那这个月没有开票的收入,下个月开票了,这个要怎么做分录。
老师,快账做账录入固定资产没有固定资产卡片这些的?也没有累计折旧这些?请问怎样增加固定资产?
老师,问下收到2月份的附加税退回怎么做的分录,这样做有没问题,有些说要做到营业外收入里面去要怎么做才好
老师您好,请问2018年12月份购进的固定资产,2019年1月卖了,没有确认收入,现在已补交税款,会计分录该怎样做呢?相当于没有折旧
三四月份新增了人员,没有申报工资,个税申报现在更正不了了吗?
老师上个月员工报的费用,1.借:销售费用-其他1000 贷:现金存款 1000 2.借:现金 1000 贷:商品销售收入 1000。结果里面有一张发票是个人的,需要撤回,老师怎么处理账
你好老师,劳务派遣如何报税
甲方把项目承包给A公司,A公司把一部分劳务分包给B公司,甲公司从农民工专户支付工资,B公司开具劳务发票给A公司,老师,请问A公司的账务怎么处理?
老师好,社保年度工资申报直接关系到社保缴费基数吗?
发票品名A开成B,合规吗
老师,193题。对照我的笔记,是笔记错了嘛
公司账面汽车卖了,账面怎么处理,税款怎么申报计算
老师,请帮我看看逻辑对吗?现在最大的困惑点是无票净成本对吗?
您好老师,外贸企业出口退税如果中间有一次退税出现问题,没退税成功,会对以后的退税照成影响吗?
都是记哪个科目?
你好,计入管理费用-折旧费就可以了。
不要记成本,都记管理费用对吧
你好,是的。都入管理费用。