借固定资产清理,贷固定资产 借银行存款,贷固定资产清理 借固定资产清理 贷应交税费 借固定资产清理,贷营业外收入
老师,我单位18年购买固定资产没有提折旧.在当期一次抵扣了,后来税务局不让抵扣,于12月固定资产恢复折旧,并确认了递延所得税负债,借,所得税费用, 贷,递延所得税负债,之后分期转回, 2019年12月,当年有盈利作分录, 借,递延所得税负债 贷,应交税费所得税, 今年公司亏损12月份递延所得税负债如何处理呢?怎么写分录,谢谢
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
老师您好,请问2018年12月份购进的固定资产,2019年1月卖了,没有确认收入,现在已补交税款,会计分录该怎样做呢?相当于没有折旧
老师您好,比如2018年12月购买的固定资产是1万,2019年1月份出售了,没有折旧,今年补交了增值税,附加书,所得税。会计分录:借固清1万,贷固定资产1万;公司没有到款项,借其他应收款,贷固清1万,应交税费(销项税额)0.13元,这样是完整的固定资产处置分录吗?怎样才能提现收入呢?
老师您好!今年3月份补开给客户B公司普通发票97000元,补开的业务日期为2019年12月份和2020年4月份收到的货款,当时的会计没有开票给B公司直接做了无票确认收入了。请问现在我补开的97000元如何做账?
老师工商年报的那些数据是填写本年发生额还是年末余额
23.12-24.03月个所申报后,个人申诉,说是我们这边冒用信息,不给撤销,当时我们给对方交社保了,这种情况怎么解决?
请问 房贷怎么计算的
请问物业公司,主要业务是转租店面及住房,现有4个员工,工资表岗位如何配置较好?入什么科目?
老师,我们公司是做小工程的,经常会发给一些人员劳务费,这个是和我们公司员工一样做应付职工薪酬吗?
购买17000软件费用,怎么做分录
请问房屋租赁合同对方只盖公章,没盖法人章可以吗?我们盖了公章和法人章
老师顾客有退换货时,有200元是换了其他商品,有60元是员工垫付的返给了客户这是分录怎样写
您好,外贸公司离线版本退税,不需要操作外部数据采集,增值税发票信息处理吗?
请问房屋租赁合同只盖公章,不盖法人章可以吗?
老师您好,比如入账固定资产10万,借固清100000,贷固定资产10000;因为钱公司没收到,借其他应收款116000,贷固定资产清理100000,应交税费(销项税额)16000,请问最后一步该怎样写呢
固定资产清理最后是有数值的吗?
固定资产清理结转到营业外收入,如果没有余额就不用管了