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老师,我们以前做账是支付的时候挂往来,发票来的时候做费用冲往来。但是现在,老板财务经理要求做账时当月的费用支付时直接做费用,发票到时冲费用。请问支付时做费用是价税合计还是价税分开做费用。感觉价税分开做账挺麻烦的,

2025-06-10 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-10 10:37

区分是否可抵扣: 可抵扣项目(如专票): 支付时按价税分开做:费用(不含税)%2B 待认证进项税额。 发票到后确认进项税。 不可抵扣项目(如普票): 支付时直接按价税合计入费用,发票到后附凭证即可。

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快账用户3367 追问 2025-06-10 10:43

因为我们业务蛮多的,每一个都去区分价税合计挺麻烦的。如果我们直接价税合计入费用,发票回来了直接冲。没回来的汇算时价税合计调增。这样操作是否可行,有风险吗

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快账用户3367 追问 2025-06-10 10:45

一年最后一个月的发票,基本都是次年一月回来,这一部分汇算时是否要调增

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齐红老师 解答 2025-06-10 10:45

同学你好 这个可以的

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区分是否可抵扣: 可抵扣项目(如专票): 支付时按价税分开做:费用(不含税)%2B 待认证进项税额。 发票到后确认进项税。 不可抵扣项目(如普票): 支付时直接按价税合计入费用,发票到后附凭证即可。
2025-06-10
你好,操作是可以,只是麻烦点
2025-06-18
你好!你如果进了费用,就不用分了
2024-03-28
您好,这个的话,是应付和其他应收这俩科目错了吗
2024-06-13
同学,你好 如果没有收到发票,是不做费用或者存货的 用预付账款作为中间科目
2020-12-03
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