你好,你们也没有在他们公司变更作为股东吧?
我们老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付宝转了100万到老板娘(B)的公司的支付宝上,因为B公司去年下半年开始了个新的项目,有工资,社保,房租,水电费等费用,没有钱,所以转过来了,后来我们公司出纳就直接从支付宝提现到基本户上面了,去年我们公司的账是代理记账做的,因为B公司这几年一直都是零申报的,我们公司的出纳也没有跟代理记账那边沟通,那边也不知道情况,银行流水也没有去拉,虽然他们每个月在电子税务局上面申报社保,扣费,也没有来问公司,所以他们只是申报了下社保,财务报表之类的,个税,账都没有做,我今年4月份接过来的时候把前面的工资,费用的账都补上了,去年申报的财务报表也没有去更改,个税也没有补上,支付宝收的款做成了预收账款,听取了一个财务朋友的建议,预收账款每个月确认了一部分收入,但是现在账上还挂着60万,那现在要怎么处理呢?怎么样才能规范化呢?
老师您好!公司2020年发生一笔业务:外找张三给客户维保,付张三3万。实际应是劳务队王景辉的合同义务,因此应从王景辉工费中扣除,即 借:应付账款——劳务队王景辉 3万 贷:其它应付款——张三 3万 借:其它应付款——张三3万 贷:银行存款3万 但是当时会计错误地记账: 借:工程施工——其他直接费(维保费)3万 贷:银行存款3万 如此,重复地确认了工程成本。 这笔错账昨天才发现,2020年12月税已经报出,不可更改。因此,我们采取的办法有如下两种: 1.在2021年元月份红冲,但是会影响元月份的当期损益 2.作为资产负债表日后调整事项——前期差错更正处理,即调整年初余额 借:应付账款——劳务队王景辉3万 贷:其它应付款——张三3万 借:其它应付款——张三3万 贷:以前年度损益调整3万 借:以前年度损益调整3万 贷:盈余公积——法定盈余公积0.3万 利润分配——未分配利润2.7万 应交税费——应交企业所得税0(因2020年度亏损,故不涉税) 老师,我的处理是否正确,请予指导,谢谢!
龙老师早上好☀️!我们公司是2007年成立公司,前期公司注册资本已经注册工商登记了,有的股东是代持显明股东,后期因为生产经营扩大投资,原股东和隐名股东继续增资和新的股东加入投资,增加投资资本还没有增加到工商注册实收资本去做工商变更登记,今年9月前上报税务局损益表中作帐把后期是股东投资款放在其它应付款中做为借钱记帐,现在投资款都到位了,公司不再增加投资,想把超出工商注册资本的各股东的投资款目前不转为注册实收资本去做工商登记,想调整转为资本公积可以吗?请咨询龙老师应该怎么调整好?如果这样转为资本公积今后有那些利害关系及税收风险?需要提前筹划规避风险应做好那些防范措施?收到有空请回复!谢谢!
老师你好,我们公司2021年6月投资70万,成立了一家全资子公司。子公司应用范围是提供服务(成立这家公司就是为了给母公司提供咨询服务)。2021年子公司提供给母公司的服务费是86万(子公司在当年也确认收入了的)。这86万在母公司这边入账科目是销售费用服务费。然后子公司在2021年的净利润是22万。另外,86万服务费母公司只是支付了部分,还有43.5万未支付。 做2021年合并报表的分录是怎么样的呀? 我目前做了如下凭证,可以帮我看一下有没有做错的? (1)内部往来抵消凭证 贷:应收账款 43.5万 借:应付账款 43.5万 (2)关联交易合并抵消(内部装修服务费收入抵消) 借:主营业务收入 86万 贷:销售费用 86万 (3)权益合并调整分录(投资抵消) 借:实收资本 70万 贷:长期股权投资 70万 这些分录做的对吗?我还要做其他什么分录吗?
老师好,我们是做短剧投资的,投资款打给了对方影视制作公司,我们属于保本收益,不享有著作权,只享有收益分红。 在3月份支付投资款出去,当时记了预付账款,账务需要调整吗?具体怎么调整?是否需要更改4月的申报表
以前原材料进项抵过了,我看进项对,就是原材料和应付账款_供应商不对怎么补分录
用现金支付3万货款与对公支付货款对于公司来说有区别吗
小规模1季度无票收入超30万。但是亏损 需要交税吗?要交哪些税呢?
您好老师,以前年度损益调整属于未分配利润吗,可以有余额吗?调整的话可以调整到哪些科目呢
比如我们开票确认收入是25年,但审计说,这是24年的业务,要调整到24年,那我们做账该如何做呢
老师,我们是小规模纳税人,现在有厂房和设备需要出租,开发票的话是怎么开呢
公司购买一批主机和显示屏 开回来的票 显示 台式机 显示器 公司银行打款时备注什么比较合适呢
请问一下,我们本来是对的是他展厅的公司,然后客户要求开票,但打钱账户是生产的公司。那我们怎么开票?
老师子母公司跟公司公司有啥区别
老师,有个员工工资申报在A,发放在了B,咋处理,还有一个员工,2月工资是11523,实际打款是11531,咋处理啊老师。
不是股东的 只是短剧投资 参与收益分红
你好,这个你记入预付账款是可以的,不用更正。
我们主营就是短剧投资,也就是本金回来以后冲预付账款,收益部分记主营业务收入吗
你好,是的,你们这个可以做收入。
老师,我还有个问题。在电子税务局,未入账发票板块收到4月份一张全电发票,是员工的餐费报销发票。没有查到相关发票链接,还有一张4月份的显示负数金额,请问这是怎么回事? 这张4月的报销发票,没有在4月底给员工实际报销,需要在4月份入账吗?还是可以在5月入账呢?具体应该怎么处理呢
你好,应该是对方做了红字凭证。 你5月可以补充记录。