你好,这个你要做红字分录冲减 然后更正之前的增值税和所得税申报
这笔分录,之前会计做的,但是我们没有入实收资本,是2019年做的分录,现在我要把这笔分录冲销了?怎么做?
老师,发现前两个月有一笔收入没做,我要怎么做分录
发现前年重复做了一笔收入,金额挺大,要冲掉这笔收入,具体分录怎么写?
发现前年的一笔收入漏记了,现在要怎么处理,怎么做分录
老师,2024年做了一笔分录是:借:应收账款100,贷:主营业务收入100。2025年发现2024年的这笔分录实际是2023年的收入,我更正分录应该怎么做在2025年?
老师我家卖了一台设备,有型号18万监测费2万,但是客户要求先开15万的,现在开剩下的5万当时开15万时候数量那写的是15/18老师现在三个问题,现在开剩下的3/18,内容跟上面15/18一样就可以是不老师?是不是需要另起一行写现代服务监测费啊?税率也是13%么?
高铁退票费,是高铁电子发票,是否可以抵扣进项税?
朴老师。从一体化支出去的钱总额对 转到0余额发放,发放完之后钱还剩了几百,我把0余额的银行明细打出来看具体每个人,全部都发放成功了,但还是账户剩了几百,这个啥情况
个人借给公司三千元现金,怎么办理手续?
老师:您好!我有一个挂靠客户,他说他叫我们公司为他的项目专门开立一个异地一般帐户,但他们又怕我们挪用他的项目资金,我们又怕他拿我们帐户随意走款,所以,我们提出给他们一个操作员的权限,我们公司控制复核和授权,这样做对我们没有什么风险。
老师我想问一下咱们做账的时候不用每个月账上和银行流水都是一样的吗
老师客户付1000.私户付税点的钱,但是他要求开发票金额1500开,这怎么跟他解释
郭老师,我们做五金加工的,可以不开品名数量明细,直接开加工产品,一批,总金额,填一下,可以吗
老师我家卖了一台设备,有型号18万监测费2万,但是客户要求先开15万的,现在开剩下的5万当时开15万时候数量那写的是15/18老师现在三个问题,现在开剩下的3/18,内容跟上面15/18一样就可以是不老师?是不是需要另起一行写现代服务监测费啊?税率也是13%么?
老师,如果从4月开始出租仓库,到8月不租了钱已收到,老板让在这月开2个月的发票,房产税原来的没按从租计征交,可以从这个季度交房产税吗?再修改以前的太麻烦了
具体分录怎么写呀
你好,你前年是怎么做的凭证?
哦哦就是应收款,主营收入,主营成本,税,都要做红字是吧
你好是的,不过是按以前年度损益调整来操作。
第一步:冲减收入和销项税额 借:应收账款(红字金额) 贷:以前年度损益调整(红字金额) 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)(红字金额) 第二步:冲回对应的成本 借:以前年度损益调整(红字金额) 贷:库存商品(红字金额) 第三步:结转以前年度损益调整余额 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
是这样么老师
你好,对的,就是这样做。
好的谢谢老师
你好,不用客气的了。