你好,这个你要做红字分录冲减 然后更正之前的增值税和所得税申报
这笔分录,之前会计做的,但是我们没有入实收资本,是2019年做的分录,现在我要把这笔分录冲销了?怎么做?
老师,发现前两个月有一笔收入没做,我要怎么做分录
发现前年重复做了一笔收入,金额挺大,要冲掉这笔收入,具体分录怎么写?
发现前年的一笔收入漏记了,现在要怎么处理,怎么做分录
老师,2024年做了一笔分录是:借:应收账款100,贷:主营业务收入100。2025年发现2024年的这笔分录实际是2023年的收入,我更正分录应该怎么做在2025年?
具体分录怎么写呀
你好,你前年是怎么做的凭证?
哦哦就是应收款,主营收入,主营成本,税,都要做红字是吧
你好是的,不过是按以前年度损益调整来操作。
第一步:冲减收入和销项税额 借:应收账款(红字金额) 贷:以前年度损益调整(红字金额) 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)(红字金额) 第二步:冲回对应的成本 借:以前年度损益调整(红字金额) 贷:库存商品(红字金额) 第三步:结转以前年度损益调整余额 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
是这样么老师
你好,对的,就是这样做。
好的谢谢老师
你好,不用客气的了。