你好,10个点,通常是按不含税价 计算的

老师,印花税借款合同,我们属于小型微利企业,和金融机构的借款合同,是不需要缴纳印花税的,但是需要申报,如果没有申报,有什么影响啊?我看我来之前都没有申报。
老师,外管证报验登记后才能开票吗
我每次都是当月申报当月的工资,那我现在1月份申报的时候把12月份的工资在申报一次吗
郭老师在吗郭老师接下问题,谢谢
老师,请问开劳务费发票,劳务费是编码大类吗
老师你好,我们是商贸公司,有些配送员的保险,能抵扣吗专票
请问老师,我公司欠供应商货款,不付款了,用货物抵债,这种情况可行吗?具体怎么操作?有什么风险?
老师,发我一份进销项,这种税务登记 的表,给我呢
您好,老师物业公司销售水费可以开具3%税率吗
老师,你好,我是周周,想请教个问题,公司账上挂的预收账款太大,现在税务局要我们进行处理,我不太清楚这个怎么处理
但供应商说税后,10元,直接在货款里价加,还是另开开具一份检测费发票让我们支付比较合适?
你好,这个要看双方协商情况。(没有统一的)
那如果是在货款里面加,按税后,那就是在113基础上加10了,然后倒推不含税价,对吧
你好,是的,是这样的
如果对方有检测费开票范围,我觉得也是单独开检测费发票让我们支付比较清晰吧
你好,这个不是检测费,个人建议是不要这样操作
哦,不是,反了,是我们检测乐供应商的样品,不及格,这个检测费要由供应商承担,那我们要在付的货款税后减去这个10
是针对这个问题,还有什么疑问吗
那我们单独开局检测费发票可以吗?
你好,你们给对方检测样品,当然可以开具检测费发票的
但是我们付检测费是税后10,税率6%,我们扣供应商是税后10,税率13%,那我们承担多了?
你好,你们扣供应商也是6个点才对,而不是13%啊
但是如果在我们付的货款里面扣,是按13%
你好,你们是提供检测服务,正常也不会有13%的材料购进啊
这是我们日常的供应商,平时我们就是按13%付款给他,现在要在货款里面扣他10,相当于付少10(含税)给他,所以货款对方开13个点,还说是说供应商应该单独开负数6%的检测费在在货款发票里?
你好,如果对方是给你们提供材料,那就是材料款,而不是检测费 检测费是你们提供检测服务针对客户取得的收入,这个是两码事啊
现在是我们垫底例如检测费,要向客户收回,所以在给供应商货款时,付少
你好,你这里的供应商,也是给你们提供检测服务吗?