总共支付的价款就是10000*1.07

疫情期间比较紧急,我们帮兄弟公司代采购了物资,发票和款项都是我们和供应商结算的。现在需要向兄弟公司收款,我们应如何开票? 供应商是小规模开给我们的是免税发票,而我们没有物资的开票资质,而且我们需要开多少税率的发票?
疫情期间比较紧急,我们帮兄弟公司代采购了物资,发票和款项都是我们和供应商结算的。现在需要向兄弟公司收款,我们应如何开票? 供应商是小规模开给我们的是免税发票,而我们没有物资的开票资质,而且我们需要开多少税率的发票?
老师你好,我们一般给供应商之间谈的都是不含税的价款,比如价款是1万元,现在需要开发票了要收我们7个点的税,这个最终我们需要给供应商结多少钱
老师好,供应商开了一张4万的票 税额5200,价税合计是45200,要收我们8个点开给我们,应该付多少钱给她们,8个点是怎么算的谢谢
老师好,供应商开了一张4万的票 税额5200,价税合计是45200,要收我们8个点开给我们,应该付多少钱给她们,8个点是怎么算的谢谢
老师,房租出租开票税率是多少?
老师:增值税申报5月的,6月1号取得发票不能勾选吗?
电子税务局的增值税的应交税额与账上的对不起是什么原因?
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
1.每月支出一笔职工培训费,2.探望工伤员工买慰问品给慰问金,均记公司工会开销,如何写分录
不属于我单位的员工可以报销差旅费嘛,因为对方是我们集团单位律师,处理我单位诉讼事件只报销路费及加油费,可以报销差旅费企业所得税可以税前扣除不
老师,2025年账上给4个临时工预支的工资合计12000元,之前会计做的分录是:借:其他应收款-工资12000 贷:银行存款12000 ,在2025年账上没有计提费用,也没有申报个税。现在2026年5月在账上做计提和发放分录:借:管理费用—工资12000 贷:应付职工薪酬—工资12000;借:应付职工薪酬—工资 12000 贷:其他应收款—工资 12000。老师,2026年不给这4个人再发工资了,因为也不欠他们工资了,2025年已经发给他们了。2026年这12000进费用了,明年做2026年汇算清缴需要调增补交企业所得税吗?
个体户名下有辆车,现在换经营者,除了变更税务和工商,车管所那边需要做什么吗,不做有什么影响吗
比如我本月购进固定资产付款10万元,那折旧是从次月开始对吗? 如我们本月付了长期待摊费用10万元,我们摊销是从本月还是次月开始呢?
我们也是这么算的,但是他那边怎么说这个700还要在收一次税什么意思呢
本身就是价外税了,还算啥税?那么就算下去就无止境了
那这个怎么解释,这个供应商听不懂
那么就按这个10000/(1-7%)这么算
这样算法是什么意思
这样我们比那样算税要多
供应商的意思就是按我写的算法
关键按这个方法算有什么依据,不太明白
前边是不含税后边是含税的算法。就是税中税
那一般是按照哪种方法计算
一般是按前者算的哈,但是供应商当然喜欢后者。
好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。