你是在录期初数据吗
你好,请问一下,A公司替B公司支付张某的借款利息10万, A公司如何做账? B公司如何做账?
老师 你好 我这边是房开公司一般纳税人想咨询一下,就是前期支付工程款未开票时 我分录:借预付账款—某公司 贷:银存 开票来后:借应付账款—某公司 贷:预付账款—某公司 但比如对方开3400百万的发票,我公司挂预付账款金额600万 我是先冲600万 后面支付在冲?还是
老师们,老板让计提2022年1-4月份房租。如何做分录是? 计提: 借:管理费用 贷:应付账款——某公司 发票回来后如何做账? 借:应付账款——某公司 贷:
老师问下,我们10万承兑跟别的公司账户上换了10万现金,没有贴息,这个分录怎么做 借:银行存款 10 贷:其他应付款-某某公司10 借:其他应付款-某某公司 贷:应收票据 10 可以这样做吗?
老师好:收到21的专票,当时挂账是 借:应付账款某物业公司 贷:银行存款: 现在如何做分录?
今天开通的个体户日期要怎么选择啊
审计报告初稿发给了我们,说没有问题就盖章了,我发现不出来问题,发现出来数据不对的,审计说是因为重分类,我接下来该怎么办
想问一下,我们将货物发给顾客,但是顾客会先转钱给物流公司然后再有物流公司转到我们对公账户,货款只有几百块钱,需要给物流公司开票吗?怎么处理这个业务呢
老师您好,员工出差向公司预支了一笔钱,回来报销有多余款,员工可以直接退回公司账户吗?
老师,我们是运输公司,然后有外包几个人员去拓展业务,然后我们公司要付钱给他,请问这个要以什么费用付给他,然后需要什么资料,能从公户上付钱给他吗?付款摘要要写什么?
老师,5月份新成立的公司在5月份需要做哪些账呢
留底退税跟账上对不上,请问怎么办?调账的话,分录怎么写合适?账上期初是-3845616.54,期末是-3652440.42,报表上4月份留底退税期末是3047369.01
老师,前一年的账务有误,需要调整,怎么操作?
几百的提货运费没有发票可以手写收据入账不做纳税调整吗?对公转款给个人
老师,请问我公司的进项发票,有9%和6%两个税点可以选择,我们选择要哪个对公司抵扣有利?
是的老师
在应付账款下新建二级明细后,在明细后录期初
录入后借贷不平,怎么处理呢
不是按最近一期科目余额表录入的?
最近一期的怎么录入呢
这个账以前没有做过,我接手候刚做没有科目余额表,领导给了我一个单子,应付这个公司工程款10万
按最近一期科目余额表的余额录入期初数
怎么录入使借贷平衡呢
这个账以前没有做过,我接手候刚做没有科目余额表,领导给了我一个单子,应付这个公司工程款10万
这种情况怎么处理呢
差额可录入未分配利润
这个应付账款怎么挂帐呢
录入应付期初,同时 录入未分配利润期初