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老师好:收到21的专票,当时挂账是 借:应付账款某物业公司 贷:银行存款: 现在如何做分录?

2023-08-25 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-25 11:07

借利润分配未分配利润、 应交税费、应交增值税进项, 贷应付账款汇算清缴纳税调减

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快账用户7141 追问 2023-08-25 11:13

有点看不懂,可否具体一点

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齐红老师 解答 2023-08-25 11:15

借管理费用,应交税费,应交增值税进项,贷应付账款,这个看懂了吗?跨年了不能直接做管理费用。

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相关问题讨论
借利润分配未分配利润、 应交税费、应交增值税进项, 贷应付账款汇算清缴纳税调减
2023-08-25
 你好;     意思你21年暂估了。  你实际发票是21万。  暂估成本也是21万; 直接税前扣除即可。   把发票福 21年   凭证后面去即可    
2022-05-12
你好,同学 是的,分录没问题的
2024-05-06
是的,就是你那样做的哈,也可以,原分录负数冲销
2021-10-05
借:管理费用-劳务费 增值税-进项 贷:应付账款
2024-09-11
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