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5月开了一张销售的票,6月作废了,那5月账务处理上怎么做?

2025-06-11 13:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-11 13:07

借、应收账款 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项。

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快账用户6972 追问 2025-06-11 13:07

5月还是要交税吗

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齐红老师 解答 2025-06-11 13:08

对的是的对的是的。

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快账用户6972 追问 2025-06-11 13:09

那6月份呢

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齐红老师 解答 2025-06-11 13:10

借,应收账款负数, 贷,主营业务收入负数, 应交税费、应交增值税销项负数。

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快账用户6972 追问 2025-06-11 13:11

哦,明白了,原分录冲回,然后在申报的时候这个税款直接剪掉了

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齐红老师 解答 2025-06-11 13:11

对的是的对的是的。

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快账用户6972 追问 2025-06-11 13:14

好好,理解理解

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齐红老师 解答 2025-06-11 13:15

不用客气,工作愉快。

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借、应收账款 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项。
2025-06-11
你现在6月只有开负数发票红冲呢
2023-06-07
5月可以入账,6月份再做红字就可以了
2021-06-11
您好,次月作废,不影响当月入账,5月作废的发票,正常地在5月的账务处理中入账。
2020-10-28
先原分录冲减5月确认收入的凭证,然后,重新做收入分录
2022-06-29
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